(1)取得發(fā)票時,摘要寫:購材料,未付款. 借:原材料 貸:應付賬款 (2)以后付款時,摘要寫:支付材料款. 借:應付賬款 貸:銀行存款等
老師您好,我想請問上個月的摘要寫錯,會計科目對的,如:付白某某的購置稅 借:經(jīng)營費用/購置稅3318.58 貸:銀行存款/XX銀行3318.58 摘要白某某改成鄧某某,怎么改?
您好,老師,請教一下,19年一筆分錄,本應該借:管理費用-職工教育經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:應付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產(chǎn),貸:應付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調整該怎么做分錄?
老師好,請問個人獨資企業(yè)要注銷,無法支付的借款分錄摘要怎么寫合適呢?分錄是借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入嗎?
老師好,我是小白,請問應付帳款借貸方摘要分別怎么寫比較好,請您指教下
老師,請問下:制造業(yè),收到原材料,未付款,分錄是不是這樣寫?借:制造費用—原材料 貸:應付賬款 摘要怎么寫?
在建工程完工后直接轉為固定資產(chǎn)時需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開來合同總金額的發(fā)票160000萬元,到了今年工程安裝完工之后驗收時涉及到扣款35000元,請問這種情況該如保做賬務處理呀?
公司科目中沒有設置市內交通費,發(fā)生了費用可以計入差旅費嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個是什么意思。我需要到哪個系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請問辭退員工給的經(jīng)濟賠償金和工資一起打款時,請問需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟補償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報免抵退稅申報表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內銷,這個分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個人部分公司承擔了,應該怎么做賬呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師好,購材料,未付款,要不要寫上進票號碼?付款時,要不要寫上付款日期?
同學你好 不用寫發(fā)票號碼 2.要的
明白。老板月底拿材料票,抵之前其他應收款,那材料入賬,其他應收款貸方摘要怎么寫比較好?
同學你好 這個寫往來款
就這三個字?;蛘卟牧掀钡智房?,可以嘛
同學你好 這個可以的哦
老師好,同時也問下應收賬款借貸方摘要怎么寫比較好?
借方寫收入 貸方寫收貨款