同學(xué)你好 已稅房產(chǎn)進(jìn)行擴(kuò)建、改建、裝修竣工后的原值不論是否比原有的原值增加或減少,在納稅有效期內(nèi),都不進(jìn)行補(bǔ)稅或退稅,在下一個(gè)納稅期才按擴(kuò)建、改建、裝修后的房產(chǎn)原值計(jì)稅
我公司有一處房產(chǎn)一直按房產(chǎn)原值進(jìn)行繳納,本年出租給第三方,我想問下我應(yīng)該怎么繳納房產(chǎn)稅之前是房產(chǎn)原值減除30%后繳納房產(chǎn)稅出租后是否還需要按照租金收入繳納房產(chǎn)稅
房地產(chǎn)自行開發(fā)的商品房轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)1年后出售,能不能按舊房或二手房征收土地增值稅? 如果能的話是否需要申報(bào)?還是在二手房交易處辦理繳納土增稅
公司自有房產(chǎn),繳納房產(chǎn)稅可以按照原值繳納也可以按照租金繳納嗎?
我公司自有房產(chǎn),按照原值繳納房產(chǎn)稅,那以后如果原值增加或者減少,房產(chǎn)稅怎么處理
房屋擴(kuò)建,原平米數(shù)由出租方按租金繳納房產(chǎn)稅,擴(kuò)建以后為自用,如何確定擴(kuò)建以后從價(jià)的房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù),房屋的電梯,通風(fēng)都在原平米數(shù)內(nèi),那擴(kuò)建以后的產(chǎn)值還算那個(gè)么
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!