你好,是一般納稅人的嗎?

公司員工工資里有200元餐補(bǔ),現(xiàn)在公司要求員工每月交300元包月去另一個餐飲公司包月吃午餐,從財(cái)務(wù)角度,是否可以從員工工資里直接扣除,賬務(wù)怎么處理?和餐飲公司的賬務(wù)怎么處理?是否開發(fā)票?扣除餐補(bǔ)的200和扣工資的100賬務(wù)上有區(qū)別嗎?
公司員工工資里有200元餐補(bǔ),每月取消這200餐補(bǔ),公司再額外補(bǔ)貼100,共300元包月去另一個餐飲公司包月吃午餐,從財(cái)務(wù)角度,是否可以從員工工資里直接扣除,賬務(wù)怎么處理?和餐飲公司的賬務(wù)怎么處理?是否要開發(fā)票?這種方式和先正常發(fā)工資給員工,再收現(xiàn)金交餐飲公司,哪種對兩個公司稅更低一些?
餐飲公司 有200萬無票收入怎么處理 要繳哪些稅
公司注冊資本從100萬變更為200萬,要做哪些會計(jì)處理, 要報(bào)什么稅,怎么查注冊資本有沒有實(shí)繳
老師,如果是小規(guī)模餐飲公司,每月收入12萬,人員成本8萬(有些人不交社保),基本無成本票,老板要少交稅,請問怎辦?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?


你好,是小規(guī)模
小規(guī)模的增值稅附加稅不需要繳納,你只需要交一個企業(yè)所得稅就可以的。
無票收入可以稅前扣除嗎?
這個不是稅前扣除,稅前扣除是成本費(fèi)用。
無票收入和有發(fā)票的是一樣的,一樣做的。