你好,這個設(shè)備款,為什么是對方支付呢??
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導致應付賬款在貸方為負數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應付賬款,貸:主營業(yè)務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
老師你好,要是我們之前就預付款項給客戶了,然后我們向他們采購商品,但是采購的錢超過了預付款項,超過的錢我們先欠著,老師,這個的分錄要怎么寫呢?
你好老師,我們接了新項目,但之前的設(shè)備款有他來支付,每月他給我們錢,我們存到公戶給付款,怎么做會計分錄呀
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
通過公戶付款。之前他是公司的,我們交接是不在付之前未付的設(shè)備款。
你好,這個設(shè)備款,為什么是對方支付呢?? 麻煩給個正面回復,好 嗎?
我回復了呀。他們經(jīng)營下下去,讓我們承包了之前的未付款設(shè)備可定是他們付款呀。
你好,你們承包了之前的未付款設(shè)備,那應當是你們支付這個設(shè)備款項才是啊
可我們合同說了,未付的他們來付
你好,那這設(shè)備屬于對方,你們只是承租使用嗎??
是的,但怎么做分錄
你好,對方付款,你們不需要做支付設(shè)備款項的分錄 你們只需要做支付設(shè)備租金的處理就是了?
但我們銀行付款了呀,我們的做這個憑證呀。
你好,是你們先代收這個設(shè)備款,然后支付給第三方的意思嗎??
是這個意思。
你好 你們先代收這個設(shè)備款,借:銀行存款,貸:其他應付款 然后支付給第三方,借:其他應付款,貸:銀行存款?