你好 這個(gè)有兩種情況, 一種是繼續(xù)使用,你就不需要賬務(wù)處理 一種是你賣掉或者丟掉,那么你轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目
請(qǐng)問下固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)提完了,和殘值相符,是不是就不用計(jì)提折舊了,剩下的凈殘值需要處理嗎?
老師,我固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完后,就剩下殘值沒有計(jì)提了,我該怎么賬務(wù)處理?
老師,您好,固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完之后還剩下一點(diǎn)凈殘值需要怎么處理呢
老師,固定資產(chǎn)折舊提完,還剩一點(diǎn)預(yù)計(jì)凈殘值,需要做什么分錄?
老師,計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時(shí)需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤(rùn)有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因啊?
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d