海關只開完稅憑證給你們,憑那個做賬,抵扣稅
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進口一批原材料,海關審定的關稅完稅價格為100萬元,繳納關稅10萬元,按16%稅率向海關繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關進口增值稅專用繳款書。該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進口原材料的應納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進項稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納增值稅稅額=
進口五金產(chǎn)品一批,支付國外買價200萬,支付運抵我國海關地前的運輸費20萬、裝卸費和保險費10萬,支付海關地再運往該公司的運輸費3萬(取得一般納稅人開具的增值稅運輸發(fā)票),分別計算該公司應繳納的關稅和增值稅
(1)從國外進口一批小麥,海關審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關繳納了進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷售白酒應繳納的增值稅銷項稅額;(5)1應繳納的增值稅稅額;(6)銷售白酒應繳納的消費稅稅額;
進口繳納的增值稅是10萬,請問老師,海關應該會開一張發(fā)票總金額(包含稅)開過來吧?
我公司委托進出口公司代理進口貨物,支付了貨款,另支付了關稅和增值稅,海關繳款書上是代理公司抬頭,我公司要求代理公司開專票,請問代理公司應該怎么開?是不是總金額包含我公司支付的貨款,關稅和增值稅?
老師我問下,合同沒約定付款時間,但票己開出,一般是對方收到票后多長時間付款的? 有沒相關規(guī)定?
進口煤炭,國內(nèi)銷售,涉及哪些賬務處理,賬務及稅務需要注意什么
什么是預提費用?給我舉例說明一下
老師,老板名下多個公司,之間資金頻繁互轉(zhuǎn),這種有風險嗎
老師,每月勞務8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關支持?
老師,子女教育專項扣除申報方式是選年度自行申報還是通過扣繳義務人申報,個人獨資申報經(jīng)營所
老師好咱們學堂有物流和充電樁的課程嗎?
老師,每月勞務8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關支持?
老師:請問一下小規(guī)模月度不過10萬,季度不過30萬免增值稅,那么可以申請一個季度的一個月開票30萬以內(nèi),其他2個月0開票嗎?因為有時月度10萬不夠用,有時月度10萬又用不上,所以想把額度放在一個月內(nèi)用,可以嗎
開通稅務登記個人獨資企業(yè)選獨立核算還是非獨立核算
不會開一張總金額發(fā)票給到我們?只有一個繳納進口增值稅完稅憑證?
是的,海關不會開發(fā)票的,因為它不是銷售方
老師,這個稅額具體計算過程是怎么算出來的?
就是前邊的完稅價格*17%的哈
看懂了,就是前面那個完稅價格是根據(jù)這批貨的總金額跟什么計算得出呢?
根據(jù)這個發(fā)票看不出哈,抱歉
一般還需要參考什么可得出?
買價%2B運費%2B保險費的呀