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請(qǐng)問老師,我是賣茅臺(tái)酒的,可以用茅臺(tái)酒做招待費(fèi)用酒嗎?2000多一瓶。

2022-08-31 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-31 07:41

您好,是可以的,需要增值稅視同銷售

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快賬用戶1555 追問 2022-08-31 07:43

借 招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 07:45

您好,不是,借招待費(fèi),貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1555 追問 2022-08-31 07:46

視同銷售怎么提現(xiàn)呢

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快賬用戶1555 追問 2022-08-31 07:47

繳納增值稅就是視同銷售了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 08:00

您好,是的,會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入,但企業(yè)所得稅確認(rèn)

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您好,是可以的,需要增值稅視同銷售
2022-08-31
你好,如果確實(shí)是這樣,是可以的
2022-08-31
你好,同學(xué),是的,招待用的就計(jì)入招待費(fèi)。
2021-11-02
您好,直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以了
2023-05-05
同學(xué)你好 可以的,這樣是合理的
2021-02-23
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