你好,是的,是可以的。沒有風險。
法人實繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開票和庫存存在不一致的情況,太陽能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報財報沒有重分類,應付賬款為負數(shù),當時直接按小微申報了?,F(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報還是四季度季報也得改按重分類的申報?
押金轉(zhuǎn)為租金,會計分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風險嗎
老師進項發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
我們單位都是采購部來財務借錢,借 其他應收款 10萬 貸:銀行存款10萬元,然后買東西:借 管理費用-業(yè)務招待費(茅臺)10萬 貸 其他應收款10萬
你好,是的,分錄是正確的,只是招待費有部分是不可以稅前扣除的。
稅務來稽查,我怎么證明茅臺送客戶了呢?送給客戶也不能讓客戶簽名字吧?我不知道應該提供什么
買來直接:借 管理費用 貸:其他應收款,后面只有單位名稱的發(fā)票。其他什么也沒有,說實話我也沒有見到茅臺酒
你好,那就不行了,送客戶最少得有個憑證。
請問老師送客戶東西總不能讓客戶打個收條吧?實際工作中也做不到呀?
你好,不是招待消費的,是吧?
采購部說買來直接就分配給客戶了
你好,這沒法控制風險呀,你們財務都不知道就不能做賬。
我們單位一直都是采購部部先借錢,然后采購。
你好,那不能做業(yè)務招待費了。