你好,主要是用來(lái)計(jì)算折舊?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn),我在賬無(wú)憂需要重新錄入數(shù)據(jù)的嘛??這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊完。中途接的賬!那個(gè)凈值跟預(yù)計(jì)凈殘值是怎么計(jì)算出來(lái)的?
謝老師,您好!我想在21年1月使用金蝶軟件,新啟用賬套作內(nèi)賬用,(報(bào)稅外賬財(cái)務(wù)做,以后稅和固定資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)引用外賬報(bào)報(bào)表直接做入)。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報(bào)表錄入。 請(qǐng)問(wèn)21年之前的業(yè)務(wù)未開(kāi)票(主要是銷項(xiàng)很多,進(jìn)項(xiàng)幾乎沒(méi)有未開(kāi)票的)的怎么處理? 還有些什么事情需要做清楚
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,入賬固定資產(chǎn),需要錄入預(yù)計(jì)凈殘值率,我一直不太明白,錄入這個(gè)數(shù)據(jù)有什么用?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,入賬固定資產(chǎn),需要錄入預(yù)計(jì)凈殘值率,我一直不太明白,錄入這個(gè)數(shù)據(jù)有什么用?
一月份有筆實(shí)操不太明白,請(qǐng)老師幫忙答疑解惑。支付ERP系統(tǒng)+財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)9800元,根據(jù)發(fā)票顯示,財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)(含稅)是7400元,ERP系統(tǒng)是2400元,財(cái)務(wù)軟件年費(fèi)為什么不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,ERP系統(tǒng)不計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),然后攤銷,而是合并計(jì)入預(yù)付賬款后再攤銷
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
就沒(méi)用了?話句話說(shuō)就是一個(gè)形式?
你好,錄入預(yù)計(jì)凈殘值率,本來(lái)就是用來(lái)計(jì)算計(jì)提的折舊,沒(méi)有其他作用啊
那這個(gè)預(yù)計(jì)凈殘值率的錄入,有什么講究嗎?
你好,殘值率由企業(yè)估計(jì)確定,一般是0%-5%
自選?這個(gè)需要一定的資料來(lái)證明企業(yè)在確定這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性嗎?
你好,自己估計(jì)確定,沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。不需要什么資料來(lái)證明這個(gè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性