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請教老師 上年虧損時 賬務(wù)處理需要做 如 借:未分配利潤 貸:本年利潤 這一筆結(jié)轉(zhuǎn)需要的話 是在本年期末 還是下年初做呢

2022-08-30 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-30 15:37

你好,在今年12月31號年底。

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快賬用戶9552 追問 2022-08-30 15:41

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-30 15:43

不用客氣,總工作愉快。

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快賬用戶9552 追問 2022-08-30 16:25

繼續(xù)請教一下老師 快賬軟件還需要錄入這筆分錄嗎 還是自動結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2022-08-30 16:26

快賬的話應(yīng)該都是按月度,你可以看一下你上一個月的。

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快賬用戶9552 追問 2022-08-30 16:51

嗯 剛才看下 應(yīng)該是自動結(jié)轉(zhuǎn)了 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-30 16:52

好的,不用客氣,工作愉快。

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你好,在今年12月31號年底。
2022-08-30
你好,不需要的 累計還是虧損的,不需要計提。
2022-08-23
你好,對的是的,以這個分錄修改一下,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
2021-08-24
你好,如果是盈利,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022-03-22
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-01-14
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