可以的,可以這么做的
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資60100, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費(fèi)300 其他應(yīng)收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
老師,這個(gè)做賬是不是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?后期從工資扣除,就是發(fā)放工資時(shí)借工程施工-人工費(fèi),貸其他應(yīng)收款
老師你好,預(yù)支員工工資,后來(lái)發(fā)放了 預(yù)支工資時(shí) 借:其他應(yīng)收款-某某人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-某某人 這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工交社保,借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)收款是個(gè)人交的438.21元,那么在員工工資上就要扣掉嗎,如果此員工工資是4500元,那么發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應(yīng)收款 438.21 ,是這樣做的嗎
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900