你好,你可以認(rèn)證了之后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是直接在勾選平臺(tái)里面勾選不抵扣勾選加稅合計(jì)做賬
一般納稅人收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票增值稅申報(bào)如何填列申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
若企業(yè)是免增值稅的一般納稅人,出售服務(wù)時(shí)不得開專票,那取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢?老師
一般納稅人旅游景點(diǎn),收入都是無票收入的,那么增值稅銷項(xiàng)額是多少?收到的成本費(fèi)用普票如何處理增值稅,專票進(jìn)項(xiàng)額怎么處理?
老師,主營(yíng)生鮮銷售業(yè)務(wù),增值稅免稅,收到專票后還需要做進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,一般納稅人銷售生鮮免稅產(chǎn)品,增值稅免稅,那收到一些專票,進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
我之前未做不抵扣勾選,做賬時(shí)直接價(jià)稅合計(jì)的去做了
現(xiàn)在有一筆辦公室租賃費(fèi),開的專票,總金額:57750,租賃費(fèi)55000,稅費(fèi)2750,我直接做賬 借:管理費(fèi)用-辦公室租賃費(fèi) 57750 貸:銀行存款 是否正確?
好對(duì)的是的,沒有問題的。
那增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)我還需要做處理嗎?
選擇 不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。