你好! 不能抵扣,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
若企業(yè)是免增值稅的一般納稅人,出售服務(wù)時(shí)不得開專票,那取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢?老師
老師,我們是一般納稅人,采購貨物取得增值稅專用發(fā)票,本月不去勾選抵扣,怎么做賬務(wù)處理?還有就是我們每個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)要多,會存在留抵的,月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)賬務(wù)怎么處理
接受當(dāng)?shù)啬扯悇?wù)師事務(wù)所(一般納稅人)的稅務(wù)咨詢服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元;接受當(dāng)?shù)匾患覐V告公司(一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元。該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅()萬元(不考慮進(jìn)轉(zhuǎn))
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(其他相關(guān)資料:田企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定)(1)購進(jìn)紀(jì)念品全部用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料80000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票:支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸費(fèi)12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元。(4)因管理不善丟失一批本年6月購入的原材科(取得了增值稅專用發(fā)票,本年6月己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為7000元?!疽蟆竣儆?jì)算甲企業(yè)7月份不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;②計(jì)算甲企業(yè)7月份準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;③計(jì)算甲企業(yè)7月份增值稅銷項(xiàng)稅額;④計(jì)算甲企業(yè)7月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;⑤計(jì)算甲企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅。
老師,農(nóng)用機(jī)械銷售一般人免稅企業(yè),從廠家購入一批機(jī)械廠家給開的專票,我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢,得需要轉(zhuǎn)出啊,那分錄怎么寫呢?如購入1臺,價(jià)10萬,增值稅13000.
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
類似小規(guī)模納稅人?只能開普票了~月末的銷項(xiàng)稅額呢?結(jié)轉(zhuǎn)至,營業(yè)外收入?
減免稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)