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Q

中秋送客戶禮品,涉及哪些稅?

2022-08-26 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-26 11:09

你好; 這個(gè)? 具體是什么禮品的; 如果? ? 是比如黃金啥的? 這些貴重的要涉及報(bào)個(gè)稅的;? ??

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2022-08-26 11:20

月餅,超市 卡之類的呢

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2022-08-26 11:20

中秋發(fā)給員工的,月餅,飲料這些呢

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:26

?你好;這個(gè) 就考慮計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)即可 ; 不涉及? 稅費(fèi)? ??

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快賬用戶4982 追問(wèn) 2022-08-26 11:32

燕窩,煙酒呢

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:39

?你好;這些要涉及報(bào)個(gè)稅的 ;? ??

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你好; 這個(gè)? 具體是什么禮品的; 如果? ? 是比如黃金啥的? 這些貴重的要涉及報(bào)個(gè)稅的;? ??
2022-08-26
。如果是個(gè)人需要代扣個(gè)稅。
2022-08-26
同學(xué) 企業(yè)贈(zèng)送客戶禮品的會(huì)計(jì)分錄 1、贈(zèng)送禮品、物品進(jìn)行促銷時(shí): 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、代繳個(gè)人所得稅(由企業(yè)贈(zèng)送禮品自己墊付)時(shí): 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:銀行存款 3、若贈(zèng)送的禮品或物品屬于企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,則在促銷費(fèi)用的同時(shí)將其視同為銷售產(chǎn)品處理 (1)企業(yè)贈(zèng)送的禮品、物品時(shí): 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅款) (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:產(chǎn)成品 銷售給客戶送的禮品費(fèi)用,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)或銷售費(fèi)用均可,會(huì)計(jì)分錄為: 借: 管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)(銷售費(fèi)用) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)( 一般納稅人視為銷售的賬務(wù)處理應(yīng)計(jì)入銷項(xiàng)稅額) 企業(yè)贈(zèng)送客戶禮品的稅務(wù)處理 企業(yè)贈(zèng)送禮品的支出主要涉及3個(gè)稅種:增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅. 1、增值稅是將產(chǎn)品視為銷售,作為禮品送給客戶,應(yīng)交納增值稅. 2、企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品(包括網(wǎng)絡(luò)紅包,下同),以及企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,個(gè)人取得的禮品收入,按照偶然所得項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)贈(zèng)送的具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品除外.
2023-02-23
1抵扣,因?yàn)槟阗?zèng)送出去需要視同銷售。
2023-10-04
計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2023-09-19
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