你好 這個你正常做到成本里面,但是在匯算清繳的時候調(diào)整的
老師,早上好,供應(yīng)商的往來賬戶我開設(shè)了應(yīng)付,預(yù)付倆個明細科目,現(xiàn)在共計付款是270萬,我要調(diào)整到一個科目怎么處理。
老師晚上好!在做賬過程中其他應(yīng)付款為負數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我們公司這個其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款,往來其實應(yīng)該掛在法人名字下,之前會計不知道這個情況,現(xiàn)在想調(diào)整一下,都調(diào)整成在法人下面往來,怎么調(diào)整呢?
老師,我想問下,去年預(yù)付了一筆工程款,供應(yīng)商選錯了??缒暾{(diào)整,是不是直接把供應(yīng)商調(diào)過來,還是怎么調(diào)賬
請教個事,如果我對公付款了供應(yīng)商發(fā)票來不了了。這個往來我怎么調(diào)整,我一直掛在往來上。想調(diào)整下。怎么調(diào)呢
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎