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請教個事,如果我對公付款了供應商發(fā)票來不了了。這個往來我怎么調整,我一直掛在往來上。想調整下。怎么調呢

2022-08-25 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 15:34

你好 這個你正常做到成本里面,但是在匯算清繳的時候調整的

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你好 這個你正常做到成本里面,但是在匯算清繳的時候調整的
2022-08-25
你好? 你現(xiàn)在這個 其他應收款 和其他應付款 其實就是 明細科目不對? 。? 你們分別是什么余額方向。 這樣好看怎么調整??
2020-11-26
您好,你看你的另一邊科目是啥,損益類的通過以前年度損益調整科目,然后過度到期初留存收益,如果不是特別重要的,直接在當期調整即可,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-26
同學,你好,這個可以直接對沖一下 兩個科目直接結轉過來,如你應收賬款甲借方有3萬 應付賬款貸方有2萬 借應付賬款2 貸應收賬款2 這樣就只剩應收賬款的1萬借方了
2020-11-19
核對好往來,確實有差異的調整,可以直接調未分配利潤
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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