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老師,請問一下之前掛了一筆的預付賬款,現(xiàn)在銀行又支付客戶5000元,發(fā)票只有4000元我該怎么做賬

2022-08-25 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 14:49

你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,借庫存商品貸銀行存款5000正常做賬,沒有發(fā)票的那一個也正常做,但是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶8797 追問 2022-08-25 14:50

是油卡充值

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齊紅老師 解答 2022-08-25 14:51

你好,你現(xiàn)在消費了多少?

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快賬用戶8797 追問 2022-08-25 14:51

不知道消費了多少,開回來4000的發(fā)票

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快賬用戶8797 追問 2022-08-25 14:54

之前是開進來一張汽油的發(fā)票,沒有銀行支付,前任會計掛預付賬款是錯的吧,預付是針對銀行支付,該掛應付賬款才對啊

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齊紅老師 解答 2022-08-25 14:56

借預付賬款貸銀行存款5000以后消費了多少,你做多少費用就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 14:57

剩余的消費了之后,你讓對方給你開一個1000的就行。

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快賬用戶8797 追問 2022-08-25 14:57

我知道啊,不知道怎么做賬啊,現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:00

你好,借預付賬款,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:00

如果你沒有設置預付賬款這個科目,應付賬款也可以的。應付賬款在借方有余額,和預付賬款是一樣的。

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你好,這個是購買貨物的嗎?如果是的話,借庫存商品貸銀行存款5000正常做賬,沒有發(fā)票的那一個也正常做,但是不允許抵扣所得稅。
2022-08-25
你好,對方多給錢的時候你怎么做的分錄?
2022-02-02
?你好;? ?具體是什么業(yè)務的; 好判斷計入成本還是費用去的??
2022-07-13
因重復記賬致其他應付款有余額,調賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務為收貨款沖應收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應付款 - 客戶預付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。
2025-06-13
同學你好 預收和預付是一家嗎
2022-01-11
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