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我的應(yīng)付職工薪酬這一塊資產(chǎn)負債表中成負數(shù)了 怎么調(diào)

2022-08-25 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 11:41

你好,資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工薪酬負數(shù),是少計提導致的嗎?

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快賬用戶3530 追問 2022-08-25 11:43

那就算是少計提了 也應(yīng)該是工資的金額 我們這邊不是有餐費嘛 我計到福利費了 也成負的了啊

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:43

你好,是少計提了,就補計提

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快賬用戶3530 追問 2022-08-25 11:44

餐費也要計提?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:45

你好,餐費入到福利費核算,也是需要計提的?

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你好,資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工薪酬負數(shù),是少計提導致的嗎?
2022-08-25
你好 是不是沒有計提? 或者是發(fā)多了 先找原因
2021-05-21
你好,資產(chǎn)負債表中應(yīng)付職工薪酬為負數(shù),處理方法是: 1、先檢查“應(yīng)付工資的明細帳”,看是否有哪個月遺漏了預(yù)提工資的會計分錄; 2、查明了原因,做補提“應(yīng)付工資”的會計分錄; 3、會計分錄為借記銷售費用或管理費用,貸記應(yīng)付工資; 4、補提“應(yīng)付工資”的會計分錄,摘要寫明“補提某某月的工資”。
2021-06-01
你好,你的查明原因是什么情況?會計調(diào)賬是要有依據(jù)的
2023-07-06
你好,是指上一年的期初數(shù)不對是嗎,具體是什么原因出錯呢
2022-10-13
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