同學你好 進項轉出金額=(50000-4650)/(1-9%)*9%%2B4650*9%
去年收到一張運輸專用發(fā)票(含稅金額108000.00元,不含稅金額是98181.82元,稅額9818.18元),今年被稅局查到發(fā)票有問題,現(xiàn)需要做進項稅額轉出補繳增值稅,請問分錄應該怎么做?是否要做以前年度損益這個科目?之前做的分錄是借:管理費用-運費98181.82 應交稅費-進項稅額9818.18 貸:應付賬款108000
在月末,發(fā)現(xiàn)上月購進的原材料被盜,損失金額為50000,其中含分攤的運輸費用4650,應轉出多少進項稅額?
(6)庫存一批上月從煙農(nóng)手中收購的煙葉被盜,該批煙葉成本為15萬(含分攤的運輸費用1萬元)應轉出的進項稅額金額,會計分錄為
(3)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明金額16000增值稅額27200元,材料驗收入庫。本月生產(chǎn)加工一批新產(chǎn)品450件,每件成本價380元無同類產(chǎn)品市場價格),全部售給本企業(yè)職工取得不含稅銷售額171000元月末盤存發(fā)現(xiàn)半年前從東北購進的原材料被盜,成本金額5000元(其中含分攤的運輸費用4650元)求應納增值稅
月末倉庫盤點發(fā)現(xiàn)2個月前購進的大豆被盜,金額50000元(其中含分攤的運輸費用4650元)這個進項稅額怎么轉出?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,