你好,你給出的金額是不含稅的嗎 這樣的話轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額 50000*13%%2B4650*9%
在月末,發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的原材料被盜,損失金額為50000,其中含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用4650,應(yīng)轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項稅額?
(6)庫存一批上月從煙農(nóng)手中收購的煙葉被盜,該批煙葉成本為15萬(含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用1萬元)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額金額,會計分錄為
(3)購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明金額16000增值稅額27200元,材料驗收入庫。本月生產(chǎn)加工一批新產(chǎn)品450件,每件成本價380元無同類產(chǎn)品市場價格),全部售給本企業(yè)職工取得不含稅銷售額171000元月末盤存發(fā)現(xiàn)半年前從東北購進(jìn)的原材料被盜,成本金額5000元(其中含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用4650元)求應(yīng)納增值稅
月末倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)2個月前購進(jìn)的大豆被盜,金額50000元(其中含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用4650元)這個進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)出?
■某公司2021年6月份盤點(diǎn)存貨發(fā)現(xiàn)5月購進(jìn)的A材料3000千克被盜,金額31500元(其中含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用4650元,假定運(yùn)輸費(fèi)取得稅率為9%的增值稅專用發(fā)票,上月均已認(rèn)證并申報抵扣),經(jīng)批準(zhǔn)作為營業(yè)外支出處理。■要求:計算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進(jìn)項稅額,并編制會計分錄
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師,你好,當(dāng)前最新的規(guī)則是不是開了專票的,給出的金額是不含稅的金額,直接乘以9%即可
這個題不應(yīng)該是(50000-4650)×13%+4650*9%?
題目也并沒有說明這個含不含 所以我就懵的很
就如(3)中 在銷售過程中支付運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)用22500(有專票了),這個金額是不含稅的吧?但支付的話不是連稅一起支付了嗎?
你把全題附上 我看看
第一張沒個啥,題主要在第二章
你好,應(yīng)該是不含稅,一般原材料入庫了,都是不包括稅額的
那就直接乘以稅率就好了???
同學(xué),是這樣的,直接乘以稅率
好的 那謝謝老師了
不客氣,很高興能幫到您