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老師好,固定資產(chǎn)設備已進場使用,暫付入賬,是掛固定資產(chǎn)-暫估?還是應付賬款-暫估?

2022-08-24 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 18:52

借固定資產(chǎn)。貸應付賬款暫估

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借固定資產(chǎn)。貸應付賬款暫估
2022-08-24
同學你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負數(shù), 貸:應付款款 負數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅, 貸: 應付賬款。
2024-05-26
你好,可以這么做的。
2021-01-27
同學, 你好 暫估入庫分錄是 借;固定資產(chǎn) 暫估 貸;應付賬款——暫估
2022-03-10
就是你暫估的時候還有未支付的工程款,并且只有這部分還沒有發(fā)票是吧
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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