您好,是的,您的理解非常正確
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
暫估入賬的固定資產(chǎn)發(fā)票收到,暫時不付款。需要把暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付科目嗎?
暫估庫存商品入庫、暫估應(yīng)收賬款、暫估應(yīng)付賬款、暫估銷售收入、暫估銷售成本,請問需要單獨列明會計科目嗎?還是放在原來的科目呢?如:庫存商品、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銷售收入、銷售成本
請問老師 房屋建筑物固定資產(chǎn)暫估入賬分錄這樣寫對不對 借:固定資產(chǎn)–暫估入賬 貸:在建工程 貸:應(yīng)付賬款–暫估工程款 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付賬款–暫估工程款 貸:應(yīng)付賬款–正常應(yīng)付款
您好,我在一家營業(yè)執(zhí)照上是財務(wù)負責(zé)人,但是我已經(jīng)離職1年。我登陸了這家公司,財務(wù)負責(zé)人不是我,但是我在企查查上面看見名字還是我?咋辦,有沒有風(fēng)險啊。 電子稅務(wù)局里面我看不到有關(guān)聯(lián)的企業(yè)
老師你好,請問下會計報表上未分配利潤已經(jīng)是負數(shù)了,但是年度所得稅匯算調(diào)整后還有利潤這種利潤該怎么分配呢?
項目上宿舍房租計入管理費用嗎?還是在建工程
老師,有一家公司,注冊500萬,實繳580萬,這80萬怎么平?現(xiàn)在公司想注銷,要怎么做賬?
請3m體系老師吃飯計入什么科目呢?二級科目是啥
老師,買賣鋼材,我是銷售方,我做合同讓對方付全款鎖價,我是寫付全款定貨鎖價,還是全款訂貨鎖價
老師,我現(xiàn)在有點分不清了,工資薪資的個稅和勞務(wù)報酬的稅率一樣嗎,主播報勞務(wù)報酬和我們的工資個人一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,單位收到保險公司一次賠償金,請問怎么做分錄?是營業(yè)外收入嗎?
請問老師,如果我給我的原材料9個點的稅點,用現(xiàn)金支付,然后他給我開的是13個點的增值稅專用發(fā)票,而我開給客戶的也是13個點的增值稅發(fā)票,是不是意味著,我認了9個點的稅、少交了4個點的增值稅銷項稅?