可以的,您開票沒有問題。

老師,您好,咨詢幾個(gè)問題,第一個(gè)是我這個(gè)建筑公司就是倉是,就是有一個(gè)裝飾工程公司嗎?也可以開建筑材料的,那我開了這個(gè)專開了這個(gè)水呢,給對(duì)方,而且是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,然后當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)扣了這個(gè)增值稅跟那個(gè)城建稅,這是第一個(gè)問題,這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)?第二個(gè)是這個(gè),其這個(gè)工程裝飾公司呢,它我看了一下,營業(yè)執(zhí)照是那個(gè)自然人獨(dú)資的,那自然人獨(dú)資的話就是在做賬這一塊的成本票就是我開了磚和那個(gè)水泥給對(duì)方的話,那我這邊的成本票沒有發(fā)票的話有沒有問題啊?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請(qǐng)問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師您好 我這邊是一個(gè)建材批發(fā)公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通常13%專票 是一些集成灶 進(jìn)水器 和定制家具,我從個(gè)人處采購了一批地磚,個(gè)人去給我代開了普票,然后我開出去了13%的地磚 專票,這種處理合規(guī)嘛?
各位老師,大家好,我們公司是生產(chǎn)保溫箱的,然后老板購進(jìn)原材料 ,對(duì)方公司說他們是一般納稅人,然后每次購進(jìn)材料的款項(xiàng)都是老板給人家轉(zhuǎn)私戶,一年之中從來不開發(fā)票,如果開發(fā)票,人家讓老板補(bǔ)稅點(diǎn),他們讓補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),針對(duì)這種業(yè)務(wù)我該怎么處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

