是的,做7月份憑證時還是按9676.67來計提折舊
老師,你好,我公司經營業(yè)務需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
@郭老師,原來的辦公室租金一年116120,更換新辦公室租金一年225000,原來116120的租期是2022年6月11號到2022年8月10號,新的辦公室租期是2022年8月11號到2023年8月10號,租金225000,那做7月份憑證時還是按9676.67來計提折舊嗎
1.A公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生經濟業(yè)務如下:(1)1日,向農業(yè)生產者收購一批免稅農產品,在農產品收購發(fā)票上注明的價款為100萬元;(2)8日,采取以舊換新方式銷售彩電100臺,每臺含稅售價1.13萬元,收取舊冰箱100臺,每臺折價0.02萬元。(3)15日,將免稅農產品全部領用,并用于生產增值稅稅率為13%的食品(4)19日,出借包裝物一批,收取包裝物押金5.65萬元,約定包裝物20日內歸還(5)25日,將農產品生產的食品全部出售,取得不含稅銷售額220萬元:(6)26日,將2016年4月購入的辦公用空調調整到職工食堂使用,購置時取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為10萬元,增值稅額為1.3萬元。該空調折舊方法采用直線法,折舊年限為10年,無殘值。(7)29日,與M公司簽訂經營租賃合同。合同約定向M公司出租一臺機器設備,租期20個月,租賃開始日為11月1日,同時還約定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全額租金。10月29日,收到M公司支付的不含稅租金50000元和相應稅款。做以上業(yè)務的會計分錄
1.A公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生經濟業(yè)務如下:(1)1日,向農業(yè)生產者收購一批免稅農產品,在農產品收購發(fā)票上注明的價款為100萬元;(2)8日,采取以舊換新方式銷售彩電100臺,每臺含稅售價1.13萬元,收取舊冰箱100臺,每臺折價0.02萬元。(3)15日,將免稅農產品全部領用,并用于生產增值稅稅率為13%的食品(4)19日,出借包裝物一批,收取包裝物押金5.65萬元,約定包裝物20日內歸還(5)25日,將農產品生產的食品全部出售,取得不含稅銷售額220萬元:(6)26日,將2016年4月購入的辦公用空調調整到職工食堂使用,購置時取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為10萬元,增值稅額為1.3萬元。該空調折舊方法采用直線法,折舊年限為10年,無殘值。(7)29日,與M公司簽訂經營租賃合同。合同約定向M公司出租一臺機器設備,租期20個月,租賃開始日為11月1日,同時還約定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全額租金。10月29日,收到M公司支付的不含稅租金50000元和相應稅款。做出以上業(yè)務的會計分錄
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產權人與租賃方租賃合同未到期,產權過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應收款至今未回,問過業(yè)務人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應收款時間較長,我應該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準備什么資料備查?
減免増值稅,消費稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔稅費),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產成品成本,人工和制造費用怎么分配?
那8月按多少金額提折舊
8月就是原來租的剩余的未折舊完的%2B225000/360*20
我都是按整月攤銷的,6月已經攤了9676.67,7月再攤9676.67,8月舊的不用再攤了吧?
嗯嗯,舊的沒有余額就不再攤了。8月按新的除以12攤銷就是