你好 你們咨詢一下銀行,是否收到了款項(xiàng)
老師,您好,A公司開給我們公司一張銀行承兌匯票,我們要提前貼現(xiàn),找B公司貼現(xiàn),這個(gè)貼現(xiàn)的時(shí)候,需要準(zhǔn)備什么資料,已經(jīng)對(duì)方需要給我什么資料,
老師對(duì)方要給我們寄電子承兌的票,需要我們提供開票資料模板,這個(gè)開票資料模板是什么
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),給對(duì)方票開了,對(duì)方錢也打過來了,但是現(xiàn)在不讓我們干了,我該怎么做分錄呢?
老師您好,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在需要開一張銷售發(fā)票,他是建筑類的。給對(duì)方干活需要結(jié)算工程款,具體內(nèi)容應(yīng)該開什么明細(xì)?我們發(fā)的材料彩鋼什么的,需要給對(duì)方打出來這些明細(xì)嗎?沒看過建筑的發(fā)票
老師,小規(guī)模建筑業(yè),開好票后,對(duì)方給我們打銀行承兌過來,我們需要提供什么資料過去
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤需要交所得稅嗎
老師,因運(yùn)送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補(bǔ)甲公司訂單號(hào)120費(fèi)用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號(hào)221貨款1000元,請(qǐng)問老師,這1000元款怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,比如本月應(yīng)交增值稅是:17510,但是增值稅申報(bào)表帶出來的是:17510.1,多出來的0.1我記營業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報(bào)錯(cuò)誤,已繳費(fèi),如果更正申報(bào),計(jì)稅金額更改為0.會(huì)自動(dòng)退嗎
比如題目中單位是2萬元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬元嗎?還是20000元?
工商的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進(jìn)口貨物賣給個(gè)人,老板讓開給其他公司銷項(xiàng)票這可以嗎
老師,請(qǐng)問資本金是注冊(cè)資本嗎?公司是當(dāng)時(shí)經(jīng)營只是注冊(cè)了之后借支,還沒有實(shí)繳
未開具發(fā)票怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶不是月收入10萬,季度30萬,免稅嗎,要怎么核定呢
給對(duì)方開的專票38萬,已經(jīng)打款28萬,還余10萬未給,說銀行承兌給我們,老師,那我們還需要提供給銀行什么信息的
你好,目前不需要的,建議咨詢一下對(duì)方,對(duì)方開承兌
老師,銀行承兌匯票,如果要轉(zhuǎn)換成錢,需要貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)嗎,我們收到后可以再給下一家嗎
你好,可以給下一家的,就類似于錢
請(qǐng)問還有什么可以幫您的呢?謝謝
老師,不好意思我回復(fù)遲了,我從公戶給工人付工資,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎。
你好,的確需要從公戶付工資,這樣才沒什么風(fēng)險(xiǎn)的
好的明白,老師,這個(gè)開票軟件中的工程款和勞務(wù)費(fèi)是怎么添加進(jìn)去的呀,第一次操作不太明白謝謝
?建議在勞務(wù)下面增加 或重新增加(商品編碼類別)
老師,這個(gè)稅率怎么更改的,我們是小規(guī)模企業(yè),稅率就是3%
你試著點(diǎn)擊一下稅率,看看是否可以改變
稅控發(fā)票開票軟件的稅率,打開金稅盤,在編碼管理-商品管理-彈出商品編碼設(shè)置-輸入名稱、商品稅目-稅率--選擇稅率--確認(rèn)稅務(wù)分類編碼-保存就可以了。