你好 這個從利潤表的角度上來說,最終都是影響利潤總額的,這個沒什么影響 但是從區(qū)分的角度來看,管理費(fèi)用是核算行政人員的工資,成本是核算一線員工的工資的
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費(fèi)用的支出,計提工資時:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費(fèi)用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
公司的人工成本,工資薪酬,做在管理費(fèi)用銷售費(fèi)用里面跟做在主營業(yè)務(wù)成本里面有什么差異。應(yīng)該怎么選擇?
我的研發(fā)費(fèi)用是從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的,然后轉(zhuǎn)到庫存商品的,現(xiàn)在我要調(diào)過來,把他調(diào)到管理費(fèi)用里面,損益里面,不走生產(chǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)該怎么做賬
老板,您好,我想請問上個月我司銷售了服務(wù),然后人工是成本的,當(dāng)時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬的,那么工資成本是發(fā)生在這個月的,做了計提借:管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請問老師怎樣可以的嗎?
請問老師,制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、主營業(yè)務(wù)成本之間什么關(guān)系,請問應(yīng)付職工薪酬里面核算的工資除了管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用外的,還包括制造費(fèi)用的嗎?
老師,針對電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個人,例如會計負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請問老師2025年怎么做會計分錄?
一般人企業(yè),請問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個公司,A公司替B公司收了一個會議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個錢轉(zhuǎn)給B公司的時候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對方,收到款項48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對方,現(xiàn)確認(rèn)5萬元無法收回,本月開票53萬元給對方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計提折舊,請問本月開票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購買餐具2萬多如何做賬
所以做在哪個里面都可以是吧
是的,利潤表的角度上來說都可以的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d