你好1;? ?是的; 你報(bào)錯(cuò)了 就需要改的; 2.? ? ? ? ? ?可以的; 沒(méi)有跨年可以補(bǔ)做的??
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
1、軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過(guò)后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒(méi)有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬(wàn),對(duì)方可開(kāi)回了30萬(wàn)的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬(wàn)充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬(wàn)入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn),(1)小規(guī)模納稅人,2022年第二季度有兩筆管理費(fèi)用我記錯(cuò)到了廣告費(fèi),大約6萬(wàn),這個(gè)需要到稅局更正嘛? (2)有三筆廣告費(fèi)用第二季度已支出,但是發(fā)票沒(méi)有收到,當(dāng)時(shí)科目記到應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)收到,可以記入當(dāng)期嘛?
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,去年有這么一個(gè)政策,我們的二級(jí)代理商銷售無(wú)人機(jī)如果季度業(yè)績(jī)達(dá)到A級(jí)我們公司要給予獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)500元,如果是C級(jí)也按每臺(tái)500元來(lái)記到后返結(jié)余,這個(gè)后返結(jié)余一半付給A級(jí)二級(jí)代理商,一半用于其他活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)(用于廣告、推廣活動(dòng)等都行)。現(xiàn)在的問(wèn)題是這些獎(jiǎng)勵(lì)23年已經(jīng)付給我們的二級(jí)代理商了,但都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理都是做到銷售費(fèi)用—銷售折讓。請(qǐng)問(wèn)23年年度匯算清繳這些費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開(kāi)的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
第二種情況,我直接可以寫借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嘛?
你好;? ? 是的; 到時(shí)直接做; 摘要描述清楚哈? ?
老師,接著問(wèn)題1。公司正在做股權(quán)變更,我是不是要等股權(quán)變更好了再去做更正
?你好1;? ? 是的;? ? 股權(quán)變更好; 在處理? ?
老師,股權(quán)變更提供的是7月份利潤(rùn)表,那我到稅局更正6月之前的利潤(rùn)表,這會(huì)影響到股權(quán)變更嘛?
你好 ;? 你改的數(shù)據(jù)是有什么數(shù)據(jù)要改???? 如果你的 所有者權(quán)益或者利潤(rùn)有變化? 可能影響的?