同學(xué)你好 查一下明細(xì)

老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
老師,就是是資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款有出現(xiàn)數(shù)字,賬上沒有預(yù)收,科目余額表也沒有數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收的數(shù)剛好就是應(yīng)收缺的那個(gè)數(shù),報(bào)表才平。應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師早上好,剛到一家公司,資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款100多萬,預(yù)收賬款的科目余額表上的數(shù)據(jù)是一萬多,這個(gè)差異在哪里查呢?
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?


15個(gè)預(yù)收款客戶的明細(xì)分類賬也是正常1萬多,預(yù)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表上的也比科目余額表上的大,是有其他科目或者數(shù)據(jù)算過來的嗎?
是和金蝶系統(tǒng)里應(yīng)收應(yīng)付模塊有關(guān)系嗎?
應(yīng)收應(yīng)付模塊里的應(yīng)收賬款明細(xì)表金額是154163.4也沒有100多萬呀?
同學(xué)你好 這個(gè)你購買了就可以用