?你好;? ? ? ?你是受托方還是委托方; 這樣好判斷科目的??
老師您好,我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工,偶爾也有附帶安裝業(yè)務(wù) 我們有個合同是在外地請的工人(安裝業(yè)務(wù)不多,臨時請的) 我們甲方直接把工資付給工人了,從合同款里面扣,我們怎么做賬呢,可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個稅,工人又不愿意承擔(dān)個稅,公司承擔(dān)的話,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務(wù),就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務(wù),以及當(dāng)我們生產(chǎn)出委托方要的產(chǎn)品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費(fèi)?
老師,您看一下,這個是委托加工合同,輔助的制造費(fèi)用也是由委托方來承擔(dān)的,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因?yàn)樨洓]做好,所以退了我們52276,相當(dāng)于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計(jì)做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計(jì)的委托加工物資總數(shù),所以應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下就是!有客戶向我們公司委托做委托代理采購業(yè)務(wù)!涉及到倉儲費(fèi)用!我們和對方約定倉儲費(fèi)用我們先付最后再平過給委托方!那這個倉儲費(fèi)我們在平過給委托方,我們應(yīng)該怎么做賬和報稅呢?我們是一般納稅人
老師你好這個稅率是0的稅率還是9的稅率
老師您好!請問網(wǎng)上訂單銷售并開了發(fā)票,后續(xù)要招標(biāo)能當(dāng)月合同使用嗎?
請問老師,購買2-3萬綠植,怎么入賬
老師好,24年預(yù)付給個人的貨款,當(dāng)時計(jì)入了預(yù)付賬款,個人沒給提供發(fā)票,匯算清繳的時候調(diào)增了,那25年5月份應(yīng)該怎么做分錄???
老師 請問一般納稅人資格證和稅務(wù)登記證在哪里下載的?
當(dāng)月發(fā)票能紅沖,之前頭幾個月的發(fā)票能紅沖嗎?
貴陽開門店,業(yè)務(wù)是由成都公司簽訂,保證金,業(yè)務(wù)結(jié)算也是到成都公司,貴陽門店執(zhí)照應(yīng)該怎么辦理,
公司出租倉庫給其它公司放庫存商品,收到的倉庫租金計(jì)入什么會計(jì)科目
請問老師,一般人公司,航空公司APP開的電子行程單,是否可以抵扣稅額呢?
老師,請問分公司員工的工資,用子公司的對公賬戶發(fā)放,賬務(wù)如何處理啊
我們是受托方
?你好; 受托方的話; 這個本身就是委托方承擔(dān)的; 你們屬于收取加工費(fèi)的哇; 你做賬:? ? (1)收到受托加工材料物資時: 可不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 (3)加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品