你好 這個你們是有出口退稅的嗎? 那么你這個就相當(dāng)于是不用繳稅的
出口退免稅外貿(mào)企業(yè)從個人(未取得經(jīng)營許可證)采購一批貨物報關(guān)出口且已經(jīng)收匯,現(xiàn)不能取得進項票,請問是做免稅申報還是視同內(nèi)銷?成本及進項稅如何處理?
我司是一個進出口外貿(mào)公司。 若進口一批貨物,成本100萬,進項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問出口貨物一批取得銷售收入100萬,取得進項發(fā)票800萬,進項稅額10.4萬元,那么我這銷售應(yīng)交多少稅呢
請問出口境外貨物一批,取得收入100萬,取得進項發(fā)票80萬,我應(yīng)交多少稅
1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費11.3萬元;將自應(yīng)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到8萬元2.購進貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,稅款13萬元;購進農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價200萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經(jīng)由介紹成交后介紹費轉(zhuǎn)給個人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設(shè)備,對方要求,合同上寫廢舊設(shè)備,后面寫張清單 是32臺生產(chǎn)設(shè)備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對方要求按廢舊設(shè)備開票,想問自己使用過的設(shè)備賣掉,可以按廢舊設(shè)備開票么
老師,我問一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
老師一般納稅人的進銷項的余額什么時候都不用互相結(jié)平嗎
現(xiàn)在一個人能注冊好幾個一人有限公司,如果這人名下有幾家一人有限責(zé)任公司是不是都要承擔(dān)無限連帶責(zé)任啊?
公司給寺廟捐贈的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進項票的成本和進賬稅知道,需要算出銷項不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進賬發(fā)票8個點,我可以給客戶開8個點稅率的發(fā)票嘛,還是說要開13個點的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問可以通過減資達(dá)到這個目的嘛
是有出口退稅,但是剛剛一個老師說,如果進項低于銷項,差額是要交增值稅的
是的,會要繳納一點的。但是相對來說很少的,因為出口退稅基本上是把所有的增值稅都包遠(yuǎn)了。
那我以上的例子是怎么計算呢?
假設(shè)你們的增值稅稅率是13%。而且考慮到你們?nèi)孔鳛槌隹谕硕惲恕D敲磳嶋H繳納的增值稅只有20*13%
好的,那么去國外提供服務(wù),那這又涉及什么稅呢
這個也是類似的,只不過是商品換成了服務(wù)的
老師,我還是沒明白,出口退稅稅率不是13,假設(shè)是10,那么我收入100萬,成本80萬,那出口退稅就只能退80*10%嗎?那我還要交增值稅80*3+20*13%嗎?還是只要交20*13%?
不是的,你那個退稅,是退80萬的進項的
那就是我只需要交20萬的13%,以及附加稅了是吧
是的,你的理解是正確的
那么我開出去是13專票,是不是只能開進來13才能享受出口退稅,或者說是這樣的方法對我來說最劃算
有的企業(yè)是小規(guī)模納稅人,那個更劃算的
可是我們是一般納稅人,那我們開普票進來,是不是不能退稅呢
?普通增值稅發(fā)票不能用于出口退稅
那我開出去13%到境外,開進來是3%稅務(wù)局代開專票,還能退稅嗎? 計算方法還是和上面一樣嗎
你具體的問題是什么?
我的意思是我開到境外專票是13%,而取得的是從小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的稅率3%的增值稅專用發(fā)票,那么我同樣能享受退稅嗎?該交的增值稅是不是差額20萬的13%呢
沒有明白你的意思,可以描述的清晰一點嗎