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Q

請問出口貨物一批取得銷售收入100萬,取得進項發(fā)票800萬,進項稅額10.4萬元,那么我這銷售應交多少稅呢

2022-08-21 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-21 17:11

您好,這種業(yè)務進項稅額大于銷項稅額不需要交稅

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快賬用戶7324 追問 2022-08-21 17:13

說錯了 進項只有80萬 就是銷項大于進項

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齊紅老師 解答 2022-08-21 17:14

那應交增值稅 就是銷項稅額減去進項稅額的差

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快賬用戶7324 追問 2022-08-21 17:16

那出口退稅就是退的進項稅額?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 17:17

對的,退的就是購貨的時候支付的進項稅額

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快賬用戶7324 追問 2022-08-21 17:18

那進項低于銷項,差額就是我應交的增值稅是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-21 17:19

對的,差額部分就是你們交的

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快賬用戶7324 追問 2022-08-21 17:21

但是我開出去的銷項稅率13%,開進來的也是13%, 可是出口退稅的稅率是9%或者11%?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 17:25

是的,退稅率不一定就是13%,需要看具體商品的

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快賬用戶7324 追問 2022-08-21 17:25

那去國外提供服務又涉及什么稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-21 17:28

這個就不確定了,這個業(yè)務沒做過

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您好,這種業(yè)務進項稅額大于銷項稅額不需要交稅
2022-08-21
你好 這個你們是有出口退稅的嗎? 那么你這個就相當于是不用繳稅的
2022-08-21
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
同學 業(yè)務1銷項稅額的計算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16 2021-12-30 11:31 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 業(yè)務2可以抵扣進項稅額是 13 %2B200*0.1%2B 10.9/1.09*0.09-1=32.9 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 當期應交增值稅的計算是 160.16-32.9=127.26
2022-10-31
你好同學,具體計算出過程為
2022-10-31
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