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關(guān)于外購存貨,我有以下幾個問題。在實(shí)務(wù)工作中,就拿現(xiàn)在8月份舉例子,如果8.1號請款支付貨款5萬元,貨物價值4萬元,進(jìn)項(xiàng)增值稅1萬元。8.10號收到貨了,有了倉庫的收件單據(jù),但是發(fā)票在8.12號才收到的。針對這種情況情況,請老師幫我寫出8.1號,8.10號,8.12號各自的會計分錄,謝謝

2022-08-19 20:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-19 20:28

您好,借應(yīng)付賬款5貸銀行存款5。 借庫存商品4應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1貸應(yīng)付賬款 12號紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新入賬

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快賬用戶3940 追問 2022-08-19 20:32

這是按日做賬的處理方法吧?但是實(shí)務(wù)好像不是這樣做賬的

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齊紅老師 解答 2022-08-19 20:42

您好,是的,實(shí)務(wù)也是這樣

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您好,借應(yīng)付賬款5貸銀行存款5。 借庫存商品4應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1貸應(yīng)付賬款 12號紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新入賬
2022-08-19
首先你這里是屬于業(yè)務(wù),他在之前就已經(jīng)發(fā)生了,后面才取得發(fā)票。那你現(xiàn)在是在簽訂合同的時候就確認(rèn)固定資產(chǎn),同時確認(rèn)應(yīng)付賬款?后面每一期付錢的時候就借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
支付預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 安裝完畢 借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-08-22
你好,你這個情況需要做2套賬,根據(jù)你們領(lǐng)導(dǎo)的思路正常確認(rèn)收入成本做一套,根據(jù)一般實(shí)操要求的開發(fā)票才確認(rèn)收入成本做一套賬的
2024-05-09
這個五是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-25
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