同學你好 企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度都用以前年度損益調(diào)整

當年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:預收賬款,沒有成本,報表勾稽關系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,則應該在發(fā)生時沖減當期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應當沖減已確認的增值稅銷項稅額。 基本賬務處理: 借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 老師好,這個意思就是未跨年,沖減當期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
根據(jù)《關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)第一條第五項規(guī)定:"企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回.企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入."這句話里面的應當在發(fā)生當期是什么意思?我去年發(fā)票的銷售收入,我今年客戶才退貨,我怎么處理呢
3、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2020年10月1日銷售給乙公司批商品,開出的增值稅專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅稅額1.3萬元:該批商品成本為7萬元,符合收入確認條件,已經(jīng)確認收入,款項尚未收到。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合合同規(guī)定,要求在價格上給予3%的銷售折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,甲公司回意并辦妥了相關手續(xù),開具紅字增值稅專用發(fā)票,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當期的增值稅銷項稅額。
3、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2020年10月1日銷售給乙公司批商品,開出的增值稅專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅稅額1.3萬元:該批商品成本為7萬元,符合收入確認條件,已經(jīng)確認收入,款項尚未收到。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合合同規(guī)定,要求在價格上給予3%的銷售折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,甲公司回意并辦妥了相關手續(xù),開具紅字增值稅專用發(fā)票,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當期的增值稅銷項稅額。寫會計分錄
社保年度繳費工資申報是填寫實際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關系,但是在電子稅務局上解除關系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費,未拿到發(fā)票。賬務處理,為什么使用其他應收款科目,而不適用預付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
嗯?上月銷售,本月發(fā)生折讓,也用嗎
同學你好 不跨年的就不用 跨年的才用