你好,你申報的時候不好申報,你得去稅務(wù)局申報,因為你的銷售額是負(fù)數(shù)。
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進(jìn)項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師 ,上個月我賣了一批商品 ,比如筆我就賣了10萬,下個月我發(fā)生銷售退回的時候,筆,刀具,等退了20萬 ,對方給我開紅字信息表 就開了筆20萬的紅字信息表 ,沒有開關(guān)于刀具的類目,我如果開了這張紅票 會不會產(chǎn)生問題
老師:公司注冊資本才1仟萬,土地和廠房買了1仟5佰多萬,這種情況,是增加注冊資本更好嗎?
老師,銷售貨物給對方并開發(fā)票,對方用燕窩粥抵債,對方需要開燕窩粥發(fā)票給我們嗎?
老師你好!我公司運輸公司,購買的二手車汽車,可以按發(fā)票金額分四年計提折舊嗎?
廣東廣州小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?需要的資料有哪些,我去哪里能獲取資料模板。
老師,我們賬上歷史遺留了100多萬元的庫存商品,實際沒有這個貨了,這個要怎么處理呢
老師有一家是個體戶的小規(guī)模,經(jīng)營范圍有2項,一項是涂料加工(自己生產(chǎn)涂料)另一項是建筑服務(wù)(給別人刷墻) 老師這家開出銷售發(fā)票有2種,一種是銷售涂料,另一種是建筑服務(wù) 老師做賬的時候建筑這個和生產(chǎn)銷售的不發(fā)生關(guān)系對嗎,各寫各的分錄
老師,貨物物流公司收取的因報關(guān)產(chǎn)生的許可證和手冊核注費,應(yīng)該開什么增值稅服務(wù)呀?計入什么科目呢?
老師,我想問下,稅負(fù)率怎么規(guī)定的?
你好老師,老板買了一塊名表,可以開成公司的發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人可以開幾個點的普票和幾個點的專票
是指我申報增值稅的時候回產(chǎn)生問題嗎?
如果有我開了紅字 會對公司產(chǎn)生什么影響呢
對的,是的,你自己申報不了,得去稅務(wù)局申報,會形成劉迪。
對你公司沒有影響的。
留抵不是很懂
好銷項是負(fù)數(shù),沒有進(jìn)項,也沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也沒有其他的減免稅款的,他不就是留底了,留著以后抵扣的意思。
好的 如果我以后沒有這方面的進(jìn)項了 稅局會不會通過大數(shù)據(jù)拉出來 說我們公司存在哪些問題 然后讓我們?nèi)フ?
是實際的業(yè)務(wù),實際業(yè)務(wù)的沒有影響的。