當(dāng)固定資產(chǎn)劃分為持有待售的時(shí)候持有意圖就已經(jīng)發(fā)生了變化,不再是自行使用通過(guò)提折舊實(shí)現(xiàn)收益,而是對(duì)外出售實(shí)現(xiàn)收益,所以不再計(jì)提折舊了
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為持有待售后,又轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的,折舊補(bǔ)計(jì)提是從劃分為持有待售開(kāi)始嗎?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為持有待售后,又轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的,折舊補(bǔ)計(jì)提是從劃分為持有待售開(kāi)始嗎?
為什么固定資產(chǎn),長(zhǎng)期股權(quán)投資等等處置之前,先不劃分為持有待售資產(chǎn)呢?
老師,為什么劃分持有待搜的固定資產(chǎn)不需要計(jì)提?。?/p>
老師,我學(xué)到持有待售資產(chǎn)那章,有個(gè)地方?jīng)]明白。為什么劃分為持有待售資產(chǎn)后,固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)可以轉(zhuǎn)回。而存貨不能轉(zhuǎn)回
種植家庭農(nóng)場(chǎng),銷(xiāo)售水稻,增值稅減免,經(jīng)營(yíng)所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤(rùn)怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說(shuō)需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢(qián)給公司微信,公司微信收到的錢(qián)付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶(hù)還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶(hù)沒(méi)收到錢(qián),直接從公戶(hù)還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車(chē)間員工購(gòu)買(mǎi)的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)書(shū)等單據(jù),填寫(xiě)人申請(qǐng)后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰(shuí)找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷(xiāo)人員或者是申請(qǐng)人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開(kāi)票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
麻煩問(wèn)下老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購(gòu),我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司長(zhǎng)期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請(qǐng)壞賬,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?