借銀行存款,貸其他應收款。
如果是公司多扣了員工離職了。科目余額表顯示在貸方(人已經(jīng)找不到了也不打算補發(fā)給員工)。要清理這個科目應該怎么做賬呢?做成借銷售費用變動工資(負數(shù)),貸:其他應付款代扣個人社保公積金(負數(shù))?
員工工資是負數(shù),需要付給公司,用其他應付款科目怎么做賬
員工代墊養(yǎng)老金,單位支付了,做其他應付款,其他應付款科目余額表是貸方負數(shù)怎么平賬
公司新建廠房要付工程款科目做借在建工程貸應付賬款還是其他應付款
老師,如果公司的員工餐是讓外賣送的,付款的時候是用應付賬款科目還是其他應付款科目?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
借銀行存款貸其他應付款做這個。
其他應付款是負數(shù)吧
其他應付款是不是個人負擔的社保?
沒有還錢之前借其他應付款,貸銀行存款,收回來做相反的分錄就可以的,都是藍色。
是的,沒工資,只有社保
借其他應付款 貸銀行存款, 這個是你們支付出去,然后收到了借銀行存款貸其他應付款,這個都是藍色藍色的,藍色的不用紅字。
我看以前會計做的賬,發(fā)放工資時有的做貸方負數(shù),有的做借方正數(shù)
你好,它不是損益類的科目,直接做相反的就可以的。
主要沒給員工發(fā)工資,銀行存款沒減少,是員工需要付給公司的,貸方?jīng)]法走銀行存款
你好,你們支付個人的社保借,其他應付款,個人負擔的社保貸,銀行存款,做這個不就可以了?