你可以借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付賬款,然后二級(jí)科目調(diào)整。
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)一下公司買(mǎi)了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師問(wèn)一下,7月份計(jì)提應(yīng)付賬款二級(jí)科目公司名稱(chēng)已計(jì)提好, 8月份支付,對(duì)方公司說(shuō)應(yīng)付賬款二級(jí)科目改成另外一家公司,這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢? 7月份計(jì)提分錄調(diào)整借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款—某某公司
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄做了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-各門(mén)店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
公司是一般納稅人,7月份貸款買(mǎi)車(chē)分3年還款,8月份開(kāi)始每個(gè)月的本金和利息從法人的銀行卡代還,車(chē)子價(jià)稅合計(jì)金額是86000,但是銀行賬戶(hù)沒(méi)有收到這筆貸款 7月收到發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)-貨車(chē)76106.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸:長(zhǎng)期借款-某銀行86000 8月本金2030.92,利息779.73, 7月計(jì)提利息:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 779.73 貸:應(yīng)付利息779.73 8月支付本利: 借:長(zhǎng)期借款-某銀行2030.92 應(yīng)付利息779.73 貸:其他應(yīng)付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應(yīng)付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對(duì)嗎
老師您好!小規(guī)模納稅人,新公司 項(xiàng)目租金一季一付9999元/季,首季(費(fèi)用期間:起租日2.20-4.30)應(yīng)付8999,均攤2月應(yīng)付2333,3月4月各應(yīng)付3333,3.4付款8999。 一、2月份賬務(wù)處理 2月月末計(jì)提項(xiàng)目租金時(shí),分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—項(xiàng)目租金 貸:應(yīng)付賬款—項(xiàng)目租金 二、3月支付時(shí)該怎么分錄呢? 3.4支付(2.3.4月份)的季度租金8999元 三、3月末會(huì)計(jì)分錄? 四、4月份取得項(xiàng)目租金發(fā)票,又該怎么分錄好呢? 4)
預(yù)收賬款可以做無(wú)票收入嗎
老師,您好,我想咨詢(xún)一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開(kāi)的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號(hào):樂(lè)享權(quán)益,開(kāi)的普票578元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬?急急
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢(xún)一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個(gè)廠(chǎng)房是我們公司老板個(gè)人的,電費(fèi)戶(hù)名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開(kāi)給了我們公司,老板個(gè)人又沒(méi)有給公司開(kāi)過(guò)房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開(kāi)票碼是多少
老師啊,之前買(mǎi)的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶(hù)名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開(kāi)票過(guò)來(lái)是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開(kāi)的會(huì)展服務(wù)和會(huì)議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問(wèn)下我新接手的一個(gè)公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開(kāi)始,折舊明細(xì)就沒(méi)有表格開(kāi)始管理了,那我后面賬面有很多賣(mài)掉了,或者其他處置了,我前面的會(huì)計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來(lái),該怎么做