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老師您好!小規(guī)模納稅人,新公司 項目租金一季一付9999元/季,首季(費用期間:起租日2.20-4.30)應(yīng)付8999,均攤2月應(yīng)付2333,3月4月各應(yīng)付3333,3.4付款8999。 一、2月份賬務(wù)處理 2月月末計提項目租金時,分錄 借:銷售費用—項目租金 貸:應(yīng)付賬款—項目租金 二、3月支付時該怎么分錄呢? 3.4支付(2.3.4月份)的季度租金8999元 三、3月末會計分錄? 四、4月份取得項目租金發(fā)票,又該怎么分錄好呢? 4)

2024-05-08 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 20:00

三月份支付租金 預(yù)付的租金掛預(yù)付賬款 一部分付款沖減之前計提的租金的掛賬

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:00

三月末計提租金 借,銷售費用 貸,銀行存款

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:01

懇請老師,能否把每個月會計分錄做給我一下呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:01

四月份取得租金發(fā)票,直接在四月份處理就可以

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:01

我知道要沖減,不知該怎么分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:02

四月份的租金發(fā)票有體現(xiàn),二月份三月份的租金,把發(fā)票復(fù)印件分別放在二月份,三月份的記賬憑證后面作為附件

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:03

2月計提時,確認未來可以取得發(fā)票,所以當(dāng)時是貸記應(yīng)付賬款—項目租金

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:06

3月付租金: 借:預(yù)付賬款—項目租金8999 貸:銀行存款 8999 同時: 借:應(yīng)付賬款—項目租金2333 貸:預(yù)付賬款—項目租金2333 這樣對嗎?

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:10

老師,那月末累計攤銷又該怎么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:15

三月末,同樣集體三月的租金

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:15

三月末,同樣計提三月的租金

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:16

借,銷售費用 貸,預(yù)付賬款

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:17

還是沒明白3月支付時,怎么分錄

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:22

3月支付時應(yīng)該怎么分錄呢,您說的我沒理解

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:27

支付時分錄能一筆過,對賬好對,因為3.4付款付了8999,如果等到月末再做貸銀行存款,和銀行流水對不上號呀

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快賬用戶8238 追問 2024-05-08 20:56

2月份時先用后付,確認未來可取得發(fā)票 一、2月底計提2月份的租金 借:銷售費用—租金2333 貸:應(yīng)付賬款—租金2333 二、3月4號支付(2.3.4月份)季度租金8999時,分錄 借:預(yù)付賬款—租金8999 貸:銀行存款 8999 同時分錄1: 沖減上月2月計提的租金 借:應(yīng)付賬款—租金2333 貸:預(yù)付賬款—租金2333 同時分錄2: 攤銷本月3月的租金 借:銷售費用—租金3333 貸:預(yù)付賬款—租金3333 是不3月月末不用再計提租金,因為屬于3月份的租金已經(jīng)付了。 等到4月份,再攤銷4月份租金,分錄: 借:銷售費用—租金3333 貸:預(yù)付賬款—租金3333

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:30

三月份的時候你付租金是掛在預(yù)付賬款,那么對應(yīng)三月份的費用,你要沖掉預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:30

或者說你可以三月份直接支付的時候 借銷售費用貸銀行存款就可以 可以不通過預(yù)付賬款先過渡

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 00:11

謝謝老師!我三月份是一次性支付一季度的錢,所有分錄貸銀行存款想一筆過

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 00:17

二月份計提的租金,到了三月份應(yīng)該怎么分錄呢?您可否直接寫每個月分錄給我呢?對不起!我才入門,您說的三月份賬務(wù)處理我一直沒聽懂要借什么,貸什么

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 00:20

就是想在支付時,分錄能直接體現(xiàn)這筆8999的數(shù)值

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齊紅老師 解答 2024-05-09 08:12

二月份計提時候沒有支付 借,銷售費用 貸,應(yīng)付賬款 3月份支付 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 09:52

二月份計提時候沒有支付 借,銷售費用2333 貸,應(yīng)付賬款2333 3月份支付8999時分錄 第一步分錄: 沖減2月已計提的部分 借,應(yīng)付賬款—租金2333 貸,銀行存款2333 第二步分錄: 3月租金先計提再沖減當(dāng)月費用分兩步走(9999/季,均攤3333/月) 借:銷售費用—租金 貸:應(yīng)付賬款—租金 借:應(yīng)付賬款—租金3333 貸:銀行存款3333 那3月月底算已攤銷未攤銷怎么分錄呢? 借: 貸:

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 09:53

這樣分錄,體現(xiàn)不出我在3.4這天實際支付了8999元呢

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 09:56

老師可不可以一次全答完,每月分錄和金額全標(biāo)上,這樣我就理解也清楚了

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 09:58

租金總費用9999, 2.10起租,均攤2333, 3月均攤3333 4月均攤3333 求每個月的計提,支付,攤銷,取得發(fā)票每一步的會計分錄(含金額)

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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:43

三月份剩余的金額你就掛預(yù)付賬款,四月份計提沖減預(yù)付賬款

三月份剩余的金額你就掛預(yù)付賬款,四月份計提沖減預(yù)付賬款
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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:44

4月份計提租金 借,銷售費用3333 貸,預(yù)付賬款2333 貸,銀行存款1000

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 11:14

謝謝老師耐心地解答!這下我可算整明白了!謝謝您哦

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齊紅老師 解答 2024-05-09 11:15

不客氣,明白就好的

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快賬用戶8238 追問 2024-05-09 11:15

不對呀,四月不用貸銀行存款呀,因為款是在3月付了,您做到四月付,我銀行流水對不上號

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齊紅老師 解答 2024-05-09 11:16

每月3333 ,總共付了8999.那說明你還有1000的沒付啊

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齊紅老師 解答 2024-05-09 11:16

所以你在四月份的時候把這1000的也要付掉

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2022-05-11
同學(xué),你好 老師正在解題中,請稍等~
2023-01-31
你好,請問這個具體哪里不清楚
2021-06-09
同學(xué)你好 參考以下分錄: 1.借:銀行存款 20 貸:短期借款 20 每月計提利息: 借:財務(wù)費用 0.06 貸:應(yīng)付利息 0.06 2.借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 4000 貸:應(yīng)付股利 4000 借:應(yīng)付股利 4000 貸:銀行存款 4000 3.借:管理費用 1 貸:其他應(yīng)付款1 借:其他應(yīng)付款 3 貸:銀行存款 3 4.借:應(yīng)付職工薪酬 17 貸:其他應(yīng)付款 17
2021-11-29
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