您好,是的,就是這些金額的

老師,6月購進的貨物7月退貨了 我做分錄時 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 庫存商品金額是含稅金額對嗎?
老師您好,采購貨物時少掛應(yīng)付賬款2000元,現(xiàn)在供貨商要付款,貨物已入庫,入庫金額就少入了2000元。
老師,我們公司采購材料收到的供應(yīng)商給的送貨單,我每個月只用來核對賬單,單獨裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進的材料入庫都有對應(yīng)的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
老師:平常做采購入庫分錄,是按采購對賬單金額入賬,還是按實際入庫金額入賬?財務(wù)定的是只跟供應(yīng)商對賬到25號,后面的對入下月的賬?
印花稅,買賣合同,有框架合同,每個月,和供應(yīng)商有訂貨系統(tǒng),在那邊提交采購計劃,供應(yīng)商生產(chǎn)給我們?nèi)霂?,那我們是按采購計劃單,匯款給供應(yīng)商,印花稅買賣合同計稅金額是怎么算
還是說這個銷項稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊?yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積啊? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
一般做審計報告,哪些報告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設(shè)置密碼 財務(wù)負責人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務(wù)負責人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
1、老師,我把委外加工的成本算出來了,委外總額成本=材料費+人工費 2、然后生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)總這個半成品去和別的產(chǎn)品組裝,那我領(lǐng)用單價就是的委外加工的單位成本對吧
是的,領(lǐng)用單價就是的委外加工的單位成本
那我把7月產(chǎn)成品成本算出來,委外加工成本算出來。就把這兩個核算表發(fā)給全盤。她自已改7月份財務(wù)報表或新增委外加工科目就行了對嗎。 2、因為6月之前沒有核算成本,全盤做財報都是按占比算的。沒有設(shè)委外加工科目,然后她把加工費放在制造費用里。 3、那財報又是什么樣的,這還沒搞懂全盤賬,請老師解釋下。
你是只負責內(nèi)賬,有外賬報稅,是吧
我負責核算成本
你說的是外賬吧,可能是因為你沒有算出成本,所以他們只能按占比來算
是的。反正做兩套賬,我沒說全盤這么做有問題。我是說我把7月產(chǎn)成品成本算出來,委外加工成本算出來。就把這兩個核算表發(fā)給全盤。她自已改7月份財務(wù)報表或新增委外加工科目就行了對嗎。 那財報又是什么樣的,這還沒搞懂全盤賬,請老師解釋下。 比如7月全盤原材料占比領(lǐng)用金額算100萬,人工20萬,制造費用30萬(里面包含10萬委外人工加工費)科目余額表是這個顯示。 那我算來的全盤怎么改。我原材料領(lǐng)用算出用80萬。但是這個領(lǐng)用委外品。沒算到領(lǐng)用原材料80萬里,我的意思是生產(chǎn)領(lǐng)用委外品A,單位成本是1塊錢,領(lǐng)用10個,那就是1*10=10塊成本。那我80萬要加上10塊錢成本就是我所有領(lǐng)用總材料成本對吧,
是的,領(lǐng)用原材料加上委外的都要算的,他是因為不好核算成本,所以就按占比來結(jié)轉(zhuǎn)