你好 ; 那你之前入庫金額要補做; 把之前入庫分錄紅沖了 重新補做才行的

家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應交稅費—應交增值稅 進項稅額1300 貸:應付賬款 老師們,我就想問一下應付賬款的金額我掛多少
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師您好,采購貨物時少掛應付賬款2000元,現(xiàn)在供貨商要付款,貨物已入庫,入庫金額就少入了2000元。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導致當月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調整庫存,原來采購是借應付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應付賬款 現(xiàn)在要怎么調庫存又不會導致應付賬款減少,原來應付賬款已經(jīng)付了,如果調少庫存,那應付賬款就少了
老師您好,去年12月份憑證中的一筆商品入庫金額登記少了975元,客戶是用現(xiàn)金付款的。這一筆貨物去年是用做入庫單和出庫單,貨物是已經(jīng)銷售出去的了,只是漏記了這一筆金額。請問這種情況的話,今年1月份的賬要怎么做呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應確認多少?拆遷補償費成本應確認多少?
高新企業(yè)對財務軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?

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樂老師您好,之前入庫的金額貨物已經(jīng)賣出去了,無庫存了
現(xiàn)在供貨商把發(fā)貨單據(jù),拿出來要我補他的尾款,這個尾款在入庫的時候我們就沒有入這個2000元的金額
你好 ; 那你 也得調整入庫分錄? 調整下分錄。? 結轉主營業(yè)務成本處理 。? 不然你這個科目不平的??
4個月以前的原材料,現(xiàn)在需要怎么調整嘞
樂老師您好,您能幫我舉個例子?
你好 ;? ?比如 借原材料? 負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) ;? 借原材料? ?貸 銀行存款 應付賬款 ;? 借應付賬款貸銀行存款 ;? 借 主營業(yè)務成本貸原材料 (這個部分是? ?少做的成本補結轉)
謝謝樂老師,我用的軟件是庫存和科目原材料對應的
這樣收發(fā)存也會有數(shù)據(jù)差異
你好 ; 那你就去調整分錄處理 哦 。 重新入庫入賬??
借主營業(yè)務成本貸銀行存款
這樣出來方式對不對
你好 ;? ? 不對的;? 你原材料成本先變動了。 在去結轉主營業(yè)務成本金額的? ?補結轉的
只有先把6月的原材料退庫2600元,然后再10月份重新給他入庫,金額4600,然后單價給他變動了
你好; 是的。 這樣才能變動單價的?
謝謝樂老師
沒事的; 希望能幫到你?