你好 ; 那你之前入庫金額要補做; 把之前入庫分錄紅沖了 重新補做才行的
家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應交稅費—應交增值稅 進項稅額1300 貸:應付賬款 老師們,我就想問一下應付賬款的金額我掛多少
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師您好,采購貨物時少掛應付賬款2000元,現(xiàn)在供貨商要付款,貨物已入庫,入庫金額就少入了2000元。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導致當月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調整庫存,原來采購是借應付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應付賬款 現(xiàn)在要怎么調庫存又不會導致應付賬款減少,原來應付賬款已經(jīng)付了,如果調少庫存,那應付賬款就少了
老師您好,去年12月份憑證中的一筆商品入庫金額登記少了975元,客戶是用現(xiàn)金付款的。這一筆貨物去年是用做入庫單和出庫單,貨物是已經(jīng)銷售出去的了,只是漏記了這一筆金額。請問這種情況的話,今年1月份的賬要怎么做呢
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
樂老師您好,之前入庫的金額貨物已經(jīng)賣出去了,無庫存了
現(xiàn)在供貨商把發(fā)貨單據(jù),拿出來要我補他的尾款,這個尾款在入庫的時候我們就沒有入這個2000元的金額
你好 ; 那你 也得調整入庫分錄? 調整下分錄。? 結轉主營業(yè)務成本處理 。? 不然你這個科目不平的??
4個月以前的原材料,現(xiàn)在需要怎么調整嘞
樂老師您好,您能幫我舉個例子?
你好 ;? ?比如 借原材料? 負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) ;? 借原材料? ?貸 銀行存款 應付賬款 ;? 借應付賬款貸銀行存款 ;? 借 主營業(yè)務成本貸原材料 (這個部分是? ?少做的成本補結轉)
謝謝樂老師,我用的軟件是庫存和科目原材料對應的
這樣收發(fā)存也會有數(shù)據(jù)差異
你好 ; 那你就去調整分錄處理 哦 。 重新入庫入賬??
借主營業(yè)務成本貸銀行存款
這樣出來方式對不對
你好 ;? ? 不對的;? 你原材料成本先變動了。 在去結轉主營業(yè)務成本金額的? ?補結轉的
只有先把6月的原材料退庫2600元,然后再10月份重新給他入庫,金額4600,然后單價給他變動了
你好; 是的。 這樣才能變動單價的?
謝謝樂老師
沒事的; 希望能幫到你?