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老師您好,采購貨物時少掛應付賬款2000元,現(xiàn)在供貨商要付款,貨物已入庫,入庫金額就少入了2000元。

2021-10-27 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-27 15:52

你好 ; 那你之前入庫金額要補做; 把之前入庫分錄紅沖了 重新補做才行的

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:05

樂老師您好,之前入庫的金額貨物已經(jīng)賣出去了,無庫存了

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:06

現(xiàn)在供貨商把發(fā)貨單據(jù),拿出來要我補他的尾款,這個尾款在入庫的時候我們就沒有入這個2000元的金額

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:07

你好 ; 那你 也得調整入庫分錄? 調整下分錄。? 結轉主營業(yè)務成本處理 。? 不然你這個科目不平的??

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:09

4個月以前的原材料,現(xiàn)在需要怎么調整嘞

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:10

樂老師您好,您能幫我舉個例子?

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:11

你好 ;? ?比如 借原材料? 負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) ;? 借原材料? ?貸 銀行存款 應付賬款 ;? 借應付賬款貸銀行存款 ;? 借 主營業(yè)務成本貸原材料 (這個部分是? ?少做的成本補結轉)

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:19

謝謝樂老師,我用的軟件是庫存和科目原材料對應的

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:20

這樣收發(fā)存也會有數(shù)據(jù)差異

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:20

你好 ; 那你就去調整分錄處理 哦 。 重新入庫入賬??

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:24

借主營業(yè)務成本貸銀行存款

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:24

這樣出來方式對不對

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:25

你好 ;? ? 不對的;? 你原材料成本先變動了。 在去結轉主營業(yè)務成本金額的? ?補結轉的

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:29

只有先把6月的原材料退庫2600元,然后再10月份重新給他入庫,金額4600,然后單價給他變動了

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:30

你好; 是的。 這樣才能變動單價的?

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快賬用戶2885 追問 2021-10-27 16:36

謝謝樂老師

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齊紅老師 解答 2021-10-27 16:36

沒事的; 希望能幫到你?

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你好 ; 那你之前入庫金額要補做; 把之前入庫分錄紅沖了 重新補做才行的
2021-10-27
付過款的分錄不用動的
2021-10-19
你好? ? ? ? 你應付賬款 先是支付訂金的時候 應該是掛你支付的2000來核算? 。? ? ?借:應付賬款 2000 貸:銀行存款 2000? ?后面取得家具做 :? ?借:庫存商品 10000 應交稅費—應交增值稅 進項稅額1300 貸:應付賬款 11300? ? ? ?這樣貸方就會有余額? ?到時你支付尾款做 借應付賬款 11300-2000貸銀行存款? ??11300-2000
2020-10-30
你好!這應該對方重開發(fā)票
2024-07-31
你好,你的意思是掛2個64元嗎?其中的1個64元可以轉入營業(yè)外收入
2024-08-19
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