同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后,當(dāng)期的會(huì)計(jì)利潤將會(huì)減少,但是由于稅前不得扣除,將做納稅調(diào)增,從會(huì)計(jì)角度看就是提前先交稅(把錢先付出了),因此,通常情況下在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的當(dāng)期是要確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn)——遞延所得稅資產(chǎn)
這個(gè)確認(rèn)遞延稅這里 對(duì)于公允價(jià)值上升,到真正出售時(shí),上升的價(jià)值得以實(shí)現(xiàn),就要多交稅,所以確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,對(duì)于計(jì)提的減值準(zhǔn)備,真正處置時(shí),就要少交稅,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣嗎?這個(gè)遞延導(dǎo)致應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,不太好判斷唉,有什么好的幫助判斷嗎?
老師,由于我們今年購入500萬以下固定資產(chǎn)較多,會(huì)計(jì)上確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1000多萬,本年實(shí)現(xiàn)利潤才2000多萬,確認(rèn)遞延導(dǎo)致凈利潤減少1000萬。我知道這是時(shí)間性差異,往后凈利潤會(huì)通過轉(zhuǎn)回。我想問一下老師,現(xiàn)在能不能不確認(rèn)遞延所得稅?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
6月份計(jì)提壞賬準(zhǔn)備57500元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)14375元(借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用)。當(dāng)月利潤表上稅前利潤是325萬元,請(qǐng)問所得稅費(fèi)用應(yīng)該是多少?怎么算的
老師,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,會(huì)計(jì)少算利潤,是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?所以要加回利潤嗎,所以確認(rèn)遞資嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在還可以開具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個(gè)科目
老師你好,前任會(huì)計(jì)2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯(cuò)入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費(fèi),還有飯卡充值應(yīng)該計(jì)入什么科目。水電費(fèi),飯卡費(fèi)我計(jì)入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請(qǐng)問個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方