你好,就是你的稅負(fù)達(dá)到3%的 可以全額返回來 (銷項-進(jìn)項)/不含稅收入這個金額必須大于等于3% 進(jìn)項不能一點沒有 沒有的話你稅務(wù)局很有可能不退
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問題,第一次備案需填寫軟件產(chǎn)品無法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副恚@個是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項稅額才無法劃分呢?是選擇實際成本分?jǐn)傔€是銷售收入比例計算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項稅額無法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個表嗎?
我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開出嵌入式軟件發(fā)票,因當(dāng)月沒有房租水電費的發(fā)票,所以沒有進(jìn)項稅額公攤。 現(xiàn)10月只有開出硬件發(fā)票無軟件發(fā)票,但是有房租水電費的進(jìn)項發(fā)票過來,那請問這個需要分?jǐn)傔M(jìn)項嗎?
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實際稅負(fù)超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項基數(shù)時要扣除計算機(jī)硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師:請問一下,企業(yè)錄用退役軍人,享受稅收優(yōu)惠,我申報增值稅的時候退役軍人的的“在職本企業(yè)工作時間(月)”,我填了43個月或者36個月后提示“在本企業(yè)工作時間(月)必須是【1至12】的正整數(shù)” 不然就不能保存 那個是什么意思???或者需要填多少?實際入職年限有43個月了。
請問享受嵌入式軟件增值稅即征既退的優(yōu)惠,實際操作有什么要求,不需要文件,要實際操作的分享,謝謝?
直播賣貨的郵費應(yīng)該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
我知道,就是實際操作,成本及稅務(wù)的流程是怎樣 的,學(xué)堂有沒有這方面的課程?
https://www.acc5.com/course/course_11120.html 你好 可以參考這個的
和普通企業(yè)的是一個流程的,做了計征即退,備案之后開發(fā)票,然后勾選平臺勾選發(fā)票 抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)你自己申報增值稅,附表一和附表二還有主表 填報完畢之后,你再去申請退稅就可以的。