你好 不考慮其他因素,那么 增值稅69*9% 附加稅是69*9%*12% 印花稅是69*萬(wàn)分之三 企業(yè)所得稅要知道你們的成本的

老師 增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅怎么算
老師您好,我們成本2300萬(wàn)(建筑),加上稅費(fèi)(增值稅,附加 印花 企業(yè)所得),要報(bào)價(jià)成本金額是多少呢
老師請(qǐng)問(wèn),建筑業(yè)企業(yè)開(kāi)票金額69萬(wàn),增值稅 附加稅 印花稅 所得稅我要怎么計(jì)算呢
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),在本市跨區(qū)域預(yù)繳稅金,金額380萬(wàn),如何按金額計(jì)算預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),報(bào)價(jià)259500元,增值稅,附加稅,印花稅,以及企業(yè)所得稅是是多少,怎么算的
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專(zhuān)票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


老師就現(xiàn)在是這樣的,我們建筑企業(yè)嘛 但屬于分公司 資質(zhì)是總公司的 我們用總公司的資質(zhì)簽了合同 然后甲方要先讓總公司開(kāi)發(fā)票出來(lái)才會(huì)把工程款打到總公司的對(duì)公賬戶 然后現(xiàn)在就是總公司那邊讓我們先把稅金和管理費(fèi)先打給他們 他們才會(huì)開(kāi)發(fā)票出來(lái) 后面款項(xiàng)到賬總公司又把稅金退給我們 需要繳納的稅金從工程款里扣除 他們要我把稅金和管理費(fèi)算出來(lái)
我們分公司是在地州上 總公司是在省上 這些稅的稅率是一樣的是嗎
不是的,各個(gè)地區(qū)會(huì)有差異的
我們總公司在昆明 分公司在西雙版納州
這個(gè)我是在深圳地區(qū)的
那老師省內(nèi)的是一樣的嗎
這個(gè)云南地區(qū)的就沒(méi)有詳細(xì)的數(shù)據(jù)了
好的 謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ