你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫存一致,然后后期的話買一個(gè)入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計(jì)時(shí)候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時(shí)間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識(shí)別號(hào)
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時(shí)候用得到? 我有一個(gè)誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請問圖中題為何用發(fā)行價(jià)求賬面余額呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
盤點(diǎn)庫存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,
盤點(diǎn)庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說你盤點(diǎn)的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借貸處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。
這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。