你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫(kù)存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫(kù)存一致,然后后期的話買一個(gè)入庫(kù)單,出庫(kù)單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫(kù)存盤虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫(kù)存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫(kù)存的期末數(shù)減上月庫(kù)存的基末數(shù)啊,因?yàn)檫@月有入庫(kù)和出庫(kù)了,那怎么回答和計(jì)算呢?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫(kù)的累計(jì)庫(kù)存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對(duì)應(yīng)的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來(lái),假如我按出庫(kù)一起結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)有啥問題
老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單。現(xiàn)在盤點(diǎn)庫(kù)存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫(kù),內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉(cāng)管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫(kù)單也是有入庫(kù)的也有沒入庫(kù)的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來(lái)的領(lǐng)料單和入庫(kù)單做的成本,記得賬,年底庫(kù)存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫(kù)存308噸;庫(kù)存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉(cāng)庫(kù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
1、老板說(shuō):不能再把采購(gòu)進(jìn)來(lái)的物料視為全部成本結(jié)轉(zhuǎn), 2、全盤會(huì)計(jì)說(shuō):沒有采購(gòu)的物料視為全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的,是按占比領(lǐng)料的 3、老板說(shuō):成本提前結(jié)轉(zhuǎn),不能真實(shí)的反應(yīng)利潤(rùn),從7月份開始,用成品入庫(kù),倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表,做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn), 4、全盤會(huì)計(jì)說(shuō):以前都是按BOW表占比0.7左右領(lǐng)料,不可能是按采購(gòu)領(lǐng)料的 5、老板說(shuō):7月的成本太高,說(shuō)不糾結(jié)前面,把7月的財(cái)務(wù)按正式的領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn),給出做法,就是用用成品入庫(kù),倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表,做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn) 6、那就是我成本會(huì)計(jì)做出來(lái)成品進(jìn)銷存,材料進(jìn)銷存,成本核算表再去結(jié)轉(zhuǎn) 老師,教我做下這個(gè)成本
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會(huì)計(jì)憑證可要裝訂了?
公司買車付了首付,用員工名義貸款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
#提問#我們公司是一個(gè)賣酒的公司,在抖音直播,然后請(qǐng)了一個(gè)主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個(gè)主播去成立了一個(gè)工作室(作個(gè)體工商戶)然后現(xiàn)在還沒有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說(shuō)登記為是查賬征收,但是這個(gè)主播的話需要我們用她的身份進(jìn)去到時(shí)候開票報(bào)稅,開票給我們公司,給他申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,我現(xiàn)在想問如果她是個(gè)體戶的話,她也沒有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個(gè)她查賬征收的話她的開支哪些可以成本入賬?給她申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候她是否可以享受每個(gè)月5000的扣除,以及專項(xiàng)附加扣除?
職工薪酬表怎么做,包含專項(xiàng)扣除
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計(jì)提呢,結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎
老師,大學(xué)生實(shí)習(xí),公司可以領(lǐng)取什么福利
老師,您好,請(qǐng)問下收到政府補(bǔ)助確認(rèn)遞延收益,對(duì)遞延所得稅有影響嗎?
老師:銷售出口二手車,對(duì)方不需我們開發(fā)票,問一下我們以什么為依據(jù)入賬,國(guó)外對(duì)方以什么為依據(jù)入賬?
老師好,請(qǐng)問一下個(gè)體戶從開業(yè)只做外賬,內(nèi)賬只做了近期的3個(gè)月,這樣以前的賬需要撿起來(lái)重新整理做賬,需要做漂亮的為了能夠貸款,這個(gè)我剛接手,應(yīng)該要怎么做,應(yīng)該怎么整理才行,麻煩給個(gè)具體的操作方向或步驟,謝謝
社保補(bǔ)貼分錄怎么做?
盤點(diǎn)庫(kù)存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,
盤點(diǎn)庫(kù)存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說(shuō)你盤點(diǎn)的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借貸處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。
這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來(lái)處理就可以了。