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老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點(diǎn)庫(kù)存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫(kù),內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬

2022-08-16 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-16 11:46

你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫(kù)存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫(kù)存一致,然后后期的話買一個(gè)入庫(kù)單,出庫(kù)單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。

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快賬用戶8207 追問 2022-08-16 11:54

盤點(diǎn)庫(kù)存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

盤點(diǎn)庫(kù)存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說(shuō)你盤點(diǎn)的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借貸處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來(lái)處理就可以了。

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你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫(kù)存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫(kù)存一致,然后后期的話買一個(gè)入庫(kù)單,出庫(kù)單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
2022-08-16
從 ERP 取 7 月成品入庫(kù)數(shù)據(jù),結(jié)合 BOM 表算出理論領(lǐng)料量,對(duì)比實(shí)際領(lǐng)料,差異合理調(diào)整。 用調(diào)整后領(lǐng)料量算材料成本,分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M(fèi)用,得出成品成本。 按銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本,完成 7 月成本核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-08-21
這個(gè)根據(jù)你的實(shí)際情況來(lái),那么你委托加工的話,你首先是領(lǐng)用材料,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。如果說(shuō)直接銷售的這一部分,你就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。
2020-12-01
原材料進(jìn)銷存核心:期初結(jié)存 %2B 7 月入庫(kù) = 7 月領(lǐng)用 %2B 7 月期末結(jié)存,7 月領(lǐng)用的數(shù)量和金額需與實(shí)際領(lǐng)料單一致。 銜接成本核算:7 月領(lǐng) 200 個(gè)物料,先全計(jì)入 “生產(chǎn)成本”;產(chǎn)成品只入庫(kù) 100 個(gè),剩余 100 個(gè)在產(chǎn)線(在產(chǎn)品),按材料投入方式(如一次投入按數(shù)量)分配成本 ——100 個(gè)產(chǎn)成品對(duì)應(yīng) 100 個(gè)物料成本,100 個(gè)在產(chǎn)品對(duì)應(yīng) 100 個(gè)物料成本,這樣原材料領(lǐng)用數(shù)(200 個(gè))與成本分配數(shù)(100%2B100)一致,進(jìn)銷存就銜接上了。
2025-09-03
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實(shí)際出庫(kù)的一起結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ? ?報(bào)無(wú)票收入 和開票收入分別做賬 體現(xiàn)明細(xì); 結(jié)轉(zhuǎn)全部成本? ?
2022-07-25
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