你好,你是不是有進項轉(zhuǎn)出或者是減免稅款?
老師,我剛搜索銷項稅額和進項稅額,分別搜出來了, 我也搜了應(yīng)交增值稅這個科目,余額在借方B,銷項-進項的結(jié)果A跟B怎么不一樣啊
老師,我想問下,我們12月銷項稅是100,進項稅也是100。我們分錄分別貸方銷項稅100,借方進項稅100,銷項稅額-進項稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進項稅額和應(yīng)交增值稅-銷項稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
老師,年末應(yīng)交稅費科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
您好老師,我之前每個月都進銷項都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進項和銷項都和申報表的對上了,我之前有進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個 進項轉(zhuǎn)出的金額這樣對嗎
應(yīng)交稅費進項稅和銷項稅的余額是一樣的,一正一負,剛好抵消,這兩個科目是不是不應(yīng)該有余額,我是不是哪里錯了,增值稅都轉(zhuǎn)出來交了
老師,固定股利增長的公式(D1/P0)+g,對嗎?那固定股利政策的公式是什么?固定股利政策是D1/P0不加g,對嗎?
小規(guī)模升為一般納稅人,需要什么條件
我的計算哪里錯了,怎么書上計算公式是分母-固定成本,肖老師和書上最上面都是分子+固定成本
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機了,這全部分錄怎么做
請老師把涉及增值稅的所有分錄給詳細列一下
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?
請問:這道題d不明白啥意思
個體戶的對公賬戶是老板個人銀行卡嗎?企業(yè)是公司賬戶
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險嗎?
進項轉(zhuǎn)出平掉了,沒有減免稅款
正常是不是相等啊
對的,是的,應(yīng)該是相等的。
沒有哪個月是相等的
那你倒著往前,從你的賬上的銷項、進項還有進項轉(zhuǎn)出減免稅款,核對一下你申報給稅務(wù)局的報表是不是一致的?
老師,我沒報過稅,我主要是想學(xué),然后就發(fā)現(xiàn)不一致了
我也沒做過賬,現(xiàn)在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一塊模糊
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項,第二個結(jié)轉(zhuǎn)進項第三個結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,第三個就等于銷項減去進項。
查留抵的怎么查,進項-銷項,每個月怎么算的嗎
老師,你這里沒算上留抵的吧
查留抵的怎么查,進項-銷項,每個月這么算的嗎
你好,上期留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 銷項減去進項減去上期留抵是需要繳納的增值稅
上期留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面?老師,這個看貸方余額嗎
對的,是的,一定是借方余額,如果是貸方余額,是需要繳納的增值稅。
老師,我好笨。你看這個分錄,留抵 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 我用軟件搜借方余額,但是這個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方發(fā)生額,到底是看余額還是發(fā)生額啊
未交增值稅借方余額,這個就是留底的
好的,非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。