小型微利企業(yè),利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%

小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應商那邊取得的進項增票對方收9%的稅點,稅負是4%,我該收客戶多少稅點?
小微企業(yè)所得稅稅率是5%,對嗎?公司要給對方開發(fā)票100萬9個點,考慮稅負,我要開多少進項和成本票
小規(guī)模開5萬的普票給對方自己需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅嗎,交多少
公司開100萬的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進項票是6個點的請問開多少合適?
如果一項工程1000萬,公司是小微企業(yè)所得稅率是2個點,,那要提供多少成本票
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人
你好,如果是建筑的增值稅稅負2.5%,所得稅稅負在2%。
開100萬發(fā)票,九個點。老板讓我給他算下,要開多少進項票和成本票
(100*9%-進項稅額)/100=2.5% 進項稅額=100*6.5%
企業(yè)所得稅的稅負你需要考慮費用嗎?你的費用是多少?
這個需要看你企業(yè)所有的利潤。
費用一個季度估計9萬左右
(100*9%-進項稅額)/100=2.5% 進項稅額=100*6.5% 這個看不懂,您就按我開出100萬九個發(fā)票,費用一個季度9萬,我要找多少進項票和成本票(考慮稅負)
在哪里看不懂銷項減去進項除以不含稅的銷售額等于稅負這個公式理解嗎?如果理解的話,套上面的數(shù)字不就可以啦?
先說這個增值稅稅負的,我其他的先不給你回復
我企業(yè)利潤190900元,應納所得稅是4772.5元,對嗎
190900乘以2.5%按這個來繳納。