在電子稅務(wù)局的財(cái)產(chǎn)行為稅里,采集稅源生成申報(bào)表申報(bào)。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,印花稅是按次申報(bào)的,但是我在其他申報(bào)和按期申報(bào)里面都找不到印花稅,請(qǐng)問一下要在哪里找呢
老師,etax可以申報(bào)去年的印花稅嗎,我已經(jīng)做好稅源采集,但是沒找到在哪里申報(bào)呢
老師。我申報(bào)印花稅。我們是小微粒企業(yè)。印花稅可以減半。我采集稅源的時(shí)候。為什么沒有減半呢
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營業(yè)賬簿如何申報(bào),我已經(jīng)申報(bào)了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報(bào)告里點(diǎn)擊稅源信息報(bào)告找到了營業(yè)賬簿,但是點(diǎn)進(jìn)去以后是已申報(bào),但系統(tǒng)頁面顯示未申報(bào)。
老師 你好 ,請(qǐng)問我們公司印花稅是按次申報(bào)的 16號(hào)申報(bào)期之前我沒有申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅 我今天可以申報(bào)嗎 然后我稅源采集麻煩老師看一下我的截圖 我做的對(duì)不對(duì)
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
去年的電子稅局不能報(bào)哎
去年的補(bǔ)充申報(bào)去大廳申報(bào)就可以了。
必須要申報(bào)在去年的當(dāng)期呢
是的,所屬期期應(yīng)該是去年。