進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入成本的 扣除,進(jìn)項(xiàng)的部分計(jì)入成本。

老師,就是我們主要做房地產(chǎn)中介的,那我們現(xiàn)在給對(duì)方發(fā)傭金,別人給我們開發(fā)票,傭金發(fā)票也是可以進(jìn)成本嗎 我們是一般納稅人,對(duì)方以公司名義給我們開專票
我們收到對(duì)方多開具的一張發(fā)票,稅務(wù)上進(jìn)行了全額勾選,但是入賬我們只入了一部分,是不是需要對(duì)方開具一張紅字發(fā)票來沖抵之前他們對(duì)開具的部分,那后續(xù)我們收到這張紅字發(fā)票還需要做賬嗎,因?yàn)橹爸皇亲隽艘徊糠?,多余開具的金額我們是沒有做賬的
請(qǐng)問。之前我們是小規(guī)模 對(duì)方開來發(fā)票 我們按部分金額做成本 現(xiàn)在一般納稅人了 對(duì)方要開來專票 我們的按發(fā)票金額全額勾選進(jìn)項(xiàng) 做成本啦吧
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來,升為一般納稅人后對(duì)方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本嗎,還是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額部分做到成本里面去
老師我們之前是小規(guī)模,但是人家也給我們開的專票,現(xiàn)在成了一般納稅人了,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理,需不需要勾選,需不需要做賬?分錄怎么寫
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


少打了一個(gè)字,進(jìn)項(xiàng)是不計(jì)入成本的。
老師 之前我們小規(guī)模時(shí)候 對(duì)方有開來的普票做成本 現(xiàn)在我們一般納稅人了 對(duì)方開來專票 這個(gè)發(fā)票可以勾選嗎?
一般納稅人時(shí)候收到的專用發(fā)票可以抵扣。