你好,你現(xiàn)在的話直接出具紅字信息表,然后出具紅字發(fā)票就行,你如果不會操作紅字信息表紅字發(fā)票的話,可以去那會計學堂實操里面它有專門讓帶著你操作開票系統(tǒng)的。
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,7月份開票銷項票中當時作廢了幾張發(fā)票,到稅盤里實際沒操作,對方也沒認證,我這里會計直接盤里導出來發(fā)票申報了繳納的稅款,我現(xiàn)在應該怎么操作呢
老師我四月發(fā)票多開了一張,對方?jīng)]認證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報稅正常報嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時候報5月份的稅款怎么申報
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報表里的銷項稅額跟實際開票相加每個月的稅額差了幾分錢,一年累計就差了一毛多的差額,沒關(guān)系吧?打個比方,我們開了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報表自動計算的是按照累計銷售額直接乘稅率的,就有這個稅差了,當時申報繳稅也沒有報錯,這個應該沒事吧?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自已購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細的會計分錄指導一下,我這邊的會計分錄,購買電動車→借:主營業(yè)務成本貸:銀行??蛻糁歇勅∽咴趺醋??
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自已購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細的會計分錄指導一下,我這邊的會計分錄,購買電動車→借:主營業(yè)務成本貸:銀行??蛻糁歇勅∽咴趺醋??
現(xiàn)在專票普票都是電子版的嗎?還需要金稅盤嗎
老師好,我剛接手的建筑業(yè)一般納稅人的賬務,代賬公司給的科目余額表發(fā)生額和期末余額都不對,主營業(yè)務收入的借貸方發(fā)生額跟稅務報表的本年累計金額也不一樣,我現(xiàn)在應該怎么接著做這個賬,請教老師
公司7月份,多申報扣款了幾個人的個稅,現(xiàn)在更正的話,要怎么操作?
老師好,公司有兩個股東,如果轉(zhuǎn)股的話需要這兩個股東都實名嗎?
更正一季度的企業(yè)所得稅,二季度的怎么作廢??
公司被稅局通知協(xié)助調(diào)查,稅局通知讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出進項稅額24796.42元,開票金額179774元,發(fā)票是2018年6月材料商開具的,我方當月抵扣的,請問進項轉(zhuǎn)出的話,需要補交哪些稅種,具體怎么計算,滯納金有哪些,怎么算?截止時間到2025年8月29日
收到地區(qū)審計局延伸審計的路費。如何記賬。 公司是水力發(fā)電企業(yè)
老師,上個月收到一張增值稅專用發(fā)票 7月份進項也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 ,要把發(fā)票紅沖,申報表里面是不是把進項稅額轉(zhuǎn)出 ,填寫在附表二第20欄:紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額這里,