你好,你這里錄入的是資產(chǎn)累類科目,余額在借方。
應收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負數(shù)嗎
老師,這個其他應收期末貸方余額應該是期初貸方加本年累計貸方減本年累計借方余額才對啊,期初貸方余額加本期貸方發(fā)生額是什么呀
為什么這里是年初余額?借方本年累計?貸方本年累計期初余額,期初余額不是應該為負數(shù),應該在貸方吧?
為什么這里是年初余額?借方本年累計?貸方本年累計期初余額期初余額,借方不是是銀行存款增加嗎
資產(chǎn)類:期初余額?本年累計發(fā)生額?本年累計貸方發(fā)生額=期末余額么?
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應稅農(nóng)產(chǎn)品到機構所在地或居住地主管稅務機關綱稅,這邊的機構所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務機關是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應記應收應付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,我理解的是借方本年累計數(shù)是代表銀行存款多了,貸方是代表銀行存款負數(shù),借方多的?貸方少的,然后算出最后剩下貸方余額?是不是我哪里理解不對
12980借方?25000貸方10480貸方?
你好,你要加上期初的余額哦,這才是你最后的余額,你再理解一下。