你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 1,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用(辦公費(fèi)) 2,借:相關(guān)科目 10萬,貸:以前年度損益調(diào)整—?其他業(yè)務(wù)成本 10萬
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯了,應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款70萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 這個月怎么做分錄調(diào)整啊
20年兩份憑證錄入錯誤 1.主營業(yè)務(wù)成本,錄成了辦公費(fèi)(科目錯誤) 2.其他業(yè)務(wù)成本20萬,錄成了30萬(金額錯誤) 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師您好,我想問一下,2020年度時,借:應(yīng)付賬款錯入了借:主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
22年主營業(yè)務(wù)成本數(shù)做錯了3稅率的做多了0稅率的做少了23年1月想做調(diào)整怎么調(diào)錯誤的是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-57142.29借:718.73貸:庫存商品3稅率:57142.29貸庫存商品0稅率-718.73。正確的憑證應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-54268.77借:主營業(yè)務(wù)成本0稅率-1136.86。貸庫存商品3稅率-54268.77。貸庫存商品0稅率-1136.86。麻煩老師把改的完整分錄打出來好么已經(jīng)蒙了
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900